Ziegler Verlags GmbHLiquidiert

63505 Langenselbold, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 5439
Eingetragen
29.6.1995
Branche
Verlegen von ZeitschriftenVerlegen von BüchernVerlegen von Zeitungen
Gegenstand
Herausgabe von Verlagsprodukten und der Vertrieb von Verlagsartikeln und Büchern sowie Sportartikeln, der Betrieb eines Werbebüros, die Herausgabe von Kalerndern sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten

Historie

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Management

NameRolle
Ralf Ziegler
seit 29.7.2004
Geschäftsführer
Stefan Ziegler
seit 3.2.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ziegler Verlags GmbH

Langenselbold

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 120.315,50 127.618,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.310,00 10.334,00
II. Sachanlagen 113.005,50 117.284,50
B. Umlaufvermögen 115.720,13 229.943,75
I. Vorräte 1.500,00 25.360,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.240,65 177.307,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 81.979,48 27.275,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.769,75 6.430,87
Bilanzsumme, Summe Aktiva 239.805,38 363.993,12

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.624,96 58.239,04
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 3.060,37 32.674,45
B. Rückstellungen 62.768,69 145.585,00
C. Verbindlichkeiten 148.411,73 160.169,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 239.805,38 363.993,12

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266,  276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Der Jahresabschluß wurde erstmals nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des vom Bundesrat verabschiedeten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Mit Ausnahme der Bestimmungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB, wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

Vom Wahlrecht der Aktivierung von Finanzierungskosten während der
Herstellungsphase wurde Gebrauch gemacht.

Das Prinzip der Verlust freien Bewertung wurde berücksichtigt.

In den Vorräten sind aktivierte Eigenleistungen berücksichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach den
anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels des Anwartschaftsbarwertverfahren errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2005" von Klaus Heubeck verwendet. Im Berichtsjahr wird ein von der Deutschen Bundesbank vorgegebener durchschnittlicher Marktzinssatz von 5,15 % bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und Rentenanpassungen sind mit 0,00 % p. a. eingerechnet. Ein versicherungsmathematisches Gutachten liegt vor.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt.

Die Berechnung erfolgte unter folgenden Annahmen:

Zinssatz 5,15 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Richttafeln von 2005
(Prof. Dr. Klaus Heubeck)

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden 91.190,00 EUR
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte 81.734,00 EUR
verrechnete Aufwendungen 8.141,00 EUR

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie im dargestellten Rückstellungsspiegel zusammen.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem
Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft
Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Ziegler Stefan Geschäftsführer Einzelvertretung
Ziegler Ralf Geschäftsführer Einzelvertretung

Forderungsspiegel

Restlaufzeit
Forderungen insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

(Vorjahreswert)

15.021,20

(47.569,50)

15.021,20

(47.569,50)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Sonstige Vermögens-gegenstände

(Vorjahreswert)

9.738,43

(129.737,76)

9.738,43

(129.737,76)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Forderungen gegen
Gesellschafter

(Vorjahreswert)

7.481,02

(0,00)

7.481,02

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Verbindlichkeitenspiegel

Restlaufzeit
Verbindlichkeiten insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

(Vorjahreswert)

112.664,66

(118.039,28)

0,00

(0,00)

112.664,66

(118.039,28)

0,00

(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(Vorjahreswert)

22.471,66

(31.724,01)

22.471,66

(31.724,01)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten

(Vorjahreswert)

13.275,41

(10.405,79)

13.275,41

(10.405,79)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
davon aus Steuern

(Vorjahreswert)

9.889,09

(9.060,92)

9.889,09

(9.060,92)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

(Vorjahreswert)

398,42

(0,00)

398,42

(0,00)

0,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Feststellung und Unterzeichnung

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt und von den Geschäftsführern, Herrn Stefan Ziegler und Herrn Ralf Ziegler, unterzeichnet.

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