Unterland Neckar MCM GmbHLiquidiert

74072 Heilbronn, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 736586
Eingetragen
14.2.2011
Branche
Großhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-MetallhalbzeugTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
der Handel und die Erbringung von Dienstleistungen in der Immobilien- und Telekommunikationsbranche, Vornahme von Bauträger- und Verwaltungstätigkeiten, Groß- und Einzelhandel mit Waren im Inund Ausland, insbesondere mit Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen, Edelmetallen, Rohstoffen und Baumaterialien, Möbeln und Spielzeugen, Leder und Textilwaren, Elektroartikeln, elektronischen Geräten, Elektronikbauteilen sowie der Betrieb eines Reisebüros.

Historie

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Management

NameRolle
Coskun Bayrak
seit 2.10.2012
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Unterland Neckar MCM GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 20.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
20.1.2011
EUR
A. Anlagevermögen 36.396,00 0,00
I. Sachanlagen 36.396,00 0,00
B. Umlaufvermögen 186.872,30 25.000,00
I. Vorräte 49.990,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.699,67 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.182,63 25.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.089,23 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 11.189,05 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 236.546,58 25.000,00

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
20.1.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 36.189,05 0,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 11.189,05 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 234.546,58 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 236.546,58 25.000,00

Anhang

Der Jahresabschluss der Unterland Neckar MCM GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften i.d.F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Eine Anpassung der Vorjahreswerte wurde nicht vorgenommen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens über einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nicht geändert.

Grundlagen für die Umrechnung in Euro/DM

Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Informationen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,-- Euro
Forderungen 0,-- Euro
Verbindlichkeiten 155.958,37 Euro

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,--.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 34.577,29.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB.

Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Coskun Bayrak

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Heilbronn, den 30.12.2012

Coskun Bayrak

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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