Ramboll BBB GmbHLiquidiert

45886 Gelsenkirchen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 2752
Vorher
BBB Umwelttechnik erneuerbare Energien GmbH
Eingetragen
3.5.2001
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Planung, Begutachtung und Projektierung von Anlagen der Umwelttechnik, insbesondere Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren, Berechnungen und technische Beratung sowie Engeneering dieser Segmente

Historie

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Management

NameRolle
Klaus Bergmann
seit 20.12.2016
Prokura
Joachim Binotsch
seit 20.12.2016
Prokura
Tim Dr.-Ing. Fischer
seit 20.12.2016
Geschäftsführer
Gerhard Binotsch
seit 18.3.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

BBB Umwelttechnik erneuerbare Energien GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 121.440,82 141.974,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.700,50 5.512,50
II. Sachanlagen 74.621,00 88.843,00
III. Finanzanlagen 43.119,32 47.619,32
B. Umlaufvermögen 1.250.114,94 1.430.484,40
I. Vorräte 460.161,72 652.265,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 789.716,89 777.990,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 309.369,18 405.770,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 236,33 228,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.044,33 31.362,79
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 57.501,72 0,00
Summe Aktiva 1.455.101,81 1.603.822,01

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 334.757,24
I. gezeichnetes Kapital 56.100,00 56.100,00
II. Bilanzverlust 113.601,72 -278.657,24
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 57.501,72 0,00
B. Rückstellungen 189.384,56 144.590,95
C. Verbindlichkeiten 1.265.717,25 1.124.473,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 299.229,02 1.115.770,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 966.488,23 8.703,06
Summe Passiva 1.455.101,81 1.603.822,01

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff und den §§ 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und die Beteiligungen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bewertet. Beträge in Fremdwährungen sind zum historischen Umrechnungskurs bewertet.

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagevermögens.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar (alle Angaben in Euro):

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 789.716,89 309.369,18 777.990,29 405.770,95

Die Forderungen enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von € 27.103,69 (Vorjahr: € 25.664,79).

Die Forderungen enthalten Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 30.773,61).

Eigenkapital

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 278.657,24 enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt (alle Angaben in Euro):

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr davon mit Restlaufzeit größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.265.717,25 299.229,02 0,00
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr davon mit Restlaufzeit größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten 1.124.473,82 1.115.770,76 0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter von € 966.488,23 (Vorjahr: € 0,00) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind den Geschäftsführern keine weiteren Haftungsverhältnisse bekannt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Dipl. Ing. Gerhard Binotsch. Bis zum 19.09.2016 lag die Geschäftsführung ebenfalls bei Dipl. Ing. Klaus Bergmann und Dipl. Geogr. Joachim Binotsch. Ab dem 20.09.2016 lag die Geschäftsführung ebenfalls bei Dr. Tim Fischer.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Gelsenkirchen, 26.01.2017

Dipl. Ing. Gerhard Binotsch, Geschäftsführer

Dr. Tim Fischer, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 26.1.2017.

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