Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 208128
Eingetragen
27.8.2013
Branche
Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und GenussmittelnHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Betrieb eines Schnellrestaurants

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Nasch
seit 27.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Bernhard Nasch
Rüschendorfer Straße 7, 49401 Damme
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nasch Cloppenburg GmbH

Lohne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 53.197,00 252.305,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 53.197,00 252.054,00
III. Finanzanlagen 0,00 250,00
B. Umlaufvermögen 288.633,63 412.902,70
I. Vorräte 11.705,96 13.097,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 239.689,01 387.391,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 6.981,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 37.238,66 12.414,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 129,00  
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   141.076,49
Aktiva 341.959,63 806.284,19

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 7.484,45 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 88.775,61 88.775,61
III. Verlustvortrag 255.852,10 350.315,95
IV. Jahresüberschuss 148.560,94 94.463,85
V. nicht gedeckter Fehlbetrag   141.076,49
B. Rückstellungen 4.600,00 4.800,00
C. Verbindlichkeiten 329.875,18 801.484,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 236.845,58 515.286,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 93.029,60 286.197,79
Passiva 341.959,63 806.284,19

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Nasch Cloppenburg GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend der zu Grunde liegenden Verträge zeitanteilig und linear gebildet bzw. aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Der Ansatz erfolgte mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 93.029,60 (Vorjahr: Euro 286.197,79).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Bernd Nasch, Geschäftsführer geführt.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 38 Arbeitnehmer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 und Nr. 3a HGB)

Zum Bilanzstichtag bestehen jährliche Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 95.

Gewinnverwendung

Der Jahresüberschuss wurd auf neue Rechnung vorgetragen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
Betrag

Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00



Größenabhängige Erleichterungen

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB werden in Anspruch genommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Lohne, 30. Juni 2022
Bernd Nasch
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Bernd Nasch - Geschäftsführer -


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2022 festgestellt.

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