vacantbottle GmbHLiquidiert

10969 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 153619
Vorher
DeinRegal GmbHMassivkonzept GmbHFab DBY GmbHHem GmbH
Eingetragen
25.10.2010
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von keramischen Erzeugnissen, Glaswaren, Holzwaren a. n. g., sowie Flecht- und KorbwarenGroßhandel mit Roh- und SchnittholzTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Der Handel mit Waren aus Holz, Metall, Kunststoff, Leder und anderen im Möbelbau verwendeten Materialien und das Betreiben von entsprechenden lnternetplattformen sowie die Erbringung von Beratungsleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Derrek Higgins
seit 20.4.2016
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hem GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 44.316,00 17.497,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.861,00 8.103,00
II. Sachanlagen 27.455,00 9.394,00
B. Umlaufvermögen 1.217.966,55 903.293,43
I. Vorräte 20.771,39 284.273,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 992.135,50 392.629,27
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 205.059,66 226.390,96
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.765.793,54 10.346,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.028.076,09 931.136,64

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 29.663,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 29.663,00 12.500,00
IV. Kapitalrücklage 607.296,85 0,00
V. Verlustvortrag 22.846,21 53.077,56
VI. Jahresfehlbetrag 3.379.907,18 -30.231,35
VII. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.765.793,54 10.346,21
B. Rückstellungen 31.262,50 4.700,00
C. Verbindlichkeiten 3.996.813,59 926.436,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.028.076,09 931.136,64

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 der HEM GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden grundsätzlich gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB). Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

AKTIVA

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, angesetzt. Soweit die beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens oder des Sachanlagevermögens ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer pro rate temporis abgeschrieben. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände betragen 3 - 10 Jahre, die des Sachanlagevermögens 3 bis 13 Jahre.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 150,00 sind im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Für Anlagegüter mit einem Netto-Einzelwert von mehr als EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wird das steuerliche Sammelpostenverfahren aus Vereinfachungsgründen auch in der Handelsbilanz angewandt. Der Sammelposten wird pauschalierend jeweils mit 20 Prozent p.a. im Zugangsjahr und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert bzw. dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bewertet.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Bewertung von kurzfristigen Forderungen in fremder Währung erfolgte mit dem Devisenkassamittelkurs. Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit sie Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betreffen.

PASSIVA

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr bestehen in Höhe von 604.201,94 €. Diese betreffen die sonstigen Vermögensgegenstände.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EUR 2.765.793,54 aus.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen resultieren im Wesentlichen aus Verpflichtungen gegenüber Personal.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in Höhe von 18.137,43 € und werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

SONSTIGE ANGABEN

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 30 Angestellte bei der Gesellschaft beschäftigt.

Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr 2013 an:

Familienname Vorname ausgeübter Beruf

Kollmann Daniel Geschäftsführer bis 25.04.2013

Jung Christoph Geschäftsführer bis 25.04.2013

Goldberg Jason Geschäftsführer seit 26.04.2013

Molland Maria Geschäftsführerin 15.05.2013 bis 31.07.2013

Lapter David Geschäftsführer 15.05.2013 bis 31.03.2014

Geschäftsführerbezüge

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge unterbleibt nach § 286 Abs. 4 HGB.

ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Jahresfehlbetrag EUR -3.379.907,18

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR -3.379.907,18

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2013

Berlin, 30.03.2015 gez. Jason Goldberg

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.3.2015.

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