Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 12067
Eingetragen
8.11.2011
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungWärme- und KältehandelHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
Projektierung, Planung, Errichtung, Verkauf und Bewirtschaftung von Energieerzeugungsanlagen und Zubehör

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

MSAB - GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 43.464,90 10.744,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.750,00 4.750,00
II. Sachanlagen 39.714,90 5.994,00
B. Umlaufvermögen 1.772.107,90 2.785.241,24
I. Vorräte 0,00 1.957.383,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.168.007,80 79.925,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 604.100,10 747.933,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.405,31 18.000,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.818.978,11 2.813.985,24

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 38.044,35 11.915,65
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -13.000,00
2. eingefordertes Kapital 26.000,00 13.000,00
II. Verlustvortrag 1.084,35 4.762,64
III. Jahresüberschuss 13.128,70 3.678,29
B. Rückstellungen 6.004,73 8.466,65
C. Verbindlichkeiten 1.767.729,03 2.793.602,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten 7.200,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.818.978,11 2.813.985,24

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der MSAB - GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 4.557,12

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
EUR
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00
aus Gewährleistungsverträgen 182.852,77
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00
Summe 182.852,77

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Dirk Klänhammer

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 13.128,70

Auf neue Rechnung werden EUR 12.044,35 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Rostock, 22.12.2014

gez. Dirk Klänhammer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2014 festgestellt.

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