Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 82268
Vorher
Kaisersaal Vermarktung GmbH
Eingetragen
24.6.2004
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln a. n. g.Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
Gegenstand
Handel mit Waren verschiedener Art, insbesondere Handel mit Feinkost und der Weinhandel im Außerhausverkauf; Betrieb von gastronomischen Einrichtungen nebst branchenüblichen Tätigkeiten (nach Erteilung aller erforderlichen Erlaubnisse und Genehmigungen), insbesondere Betrieb des ehemaligen "Weinhauses Huth" sowie Betreiben von Merchandising.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
99.96%
I******* F******* v** S*********
0.01%

Ungelöste Beteiligungen (3)

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Laggner Hamburg Gastronomie GmbH
Germany
20.000 €
79.21%
Laggner Hamburg Gastronomic GmbH
Germany
5.000 €
19.80%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Laggner Huth GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 242.655,27 252.959,07
I. Sachanlagen 14.057,00 47.444,51
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 23.707,51
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.057,00 23.737,00
II. Finanzanlagen 228.598,27 205.514,56
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 228.078,27 204.994,56
2. Genossenschaftsanteile 520,00 520,00
B. Umlaufvermögen 2.003.760,71 1.939.091,41
I. Vorräte 0,00 55.077,78
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 55.077,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.003.709,99 1.864.422,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.505,19 23.086,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.535.738,69 1.103.627,46
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 276.410,81 561.815,76
4. sonstige Vermögensgegenstände 186.055,30 175.892,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 50,72 19.591,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.303,86
Summe Aktiva 2.246.415,98 2.195.354,34

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 1.515.956,82 1.551.937,60
I. gezeichnetes Kapital 25.250,00 25.250,00
II. Kapitalrücklage 1.627.902,91 1.495.496,34
III. Verlustvortrag 137.196,09 -31.191,26
B. Rückstellungen 60.763,00 104.421,71
1. Steuerrückstellungen 27.763,00 22.149,52
2. sonstige Rückstellungen 33.000,00 82.272,19
C. Verbindlichkeiten 666.062,28 535.961,41
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22,94 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 141.105,21 120.409,69
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 313.574,35 60.166,12
4. sonstige Verbindlichkeiten 211.359,78 355.385,60
davon aus Steuern 25.080,00 124.926,81
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 243,23 28.943,31
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.633,88 3.033,62
Summe Passiva 2.246.415,98 2.195.354,34

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Laggner Huth GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg (Reg.Nr. HRB 82268).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsab-grenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungs-abgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Ergebnisse der Betriebsprüfung für die Jahre 2013 bis 2015 wurden an die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres angepasst. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EstG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

B. Ergänzende Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Vertretungsbefugnis
Freifrau von Schorlemer Isabella allein

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 02.01.2020.

02.01.2020, gez. Isabella Freifrau von Schorlemer Geschäftsführerin

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

Organisationen an dieser Adresse

99 nahegelegene Organisationen

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