Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 94370
Eingetragen
6.8.2012
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Verwaltung eigener Immobilien sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Matthias Schlemm
seit 2.12.2024
Geschäftsführer
Jörn Radu
seit 4.10.2024
Geschäftsführer
Irina Beifuß
seit 14.4.2022
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert99.88% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Kajo Neukirchen GmbHEigenbeteiligung
99.88%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Kajo Neukirchen GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Opernpalais Immo GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

56.211.370,76

4.248.019,52

I. Sachanlagen

56.211.370,76

B. Umlaufvermögen

2.114.946,10

48.941.587,18

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.856.974,33

26.857.986,72

II. Guthaben bei Kreditinstituten

257.971,77

22.083.600,46

Summe Aktiva

58.326.316,86

53.189.606,70



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

27.571.041,32

28.119.406,26

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

24.573,56

24.573,56

III. Gewinnrücklagen

27.000.000,00

0,00

IV. Gewinnvortrag

27.156.130,69

V. Jahresüberschuss

913.702,01

VI. Bilanzgewinn

521.467,76

B. Rückstellungen

891.826,78

320.388,52

C. Verbindlichkeiten

25.556.392,35

20.374.259,87

D. Passive Latente Steuern

4.307.056,41

4.375.552,05

Summe Passiva

58.326.316,86

53.189.606,70

ANHANG

• Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden die generellen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die besonderen Ansatz- und Bewertungs­vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB beachtet und eingehalten.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss anzuwendenden Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig oder unverändert angewendet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften der §§ 264 Abs. 1 Satz 4 und 288 HGB Gebrauch.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet.

Die Bilanzierung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt im Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen bzw. rechtlichen Eigentums. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, werden berücksichtigt. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

• Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, planmäßig linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei Vorliegen einer dauernden Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung beim Sachanlagevermögen auf den niedrigeren beizulegenden Wert. Entfallen die Gründe der Wertminderungen in den Folgejahren, so erfolgt eine Zuschreibung bis maximal zur Höhe der fortgeführten Anschaffungskosten.

Dabei werden die folgenden Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Gebäude 50 Jahre

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden in Höhe ihrer Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch entsprechende Einzelwertberichtigung auf den niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt. Der niedrigere beizulegende Wert wird durch die geschätzte Höhe des mit Wahrscheinlichkeit zufließenden Geldbetrags bestimmt. Uneinbringliche Forderungen werden in voller Höhe ausgebucht.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert ermittelt und angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Passive latente Steuern werden für zeitliche, sich in der Zukunft voraussichtlich umkehrende Differenzen zwischen handeis- und steuerrechtlichen Bilanzansätzen gebildet. Der angewandte Steuersatz beträgt 15,83%.

• Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit EUR 1.520.215,94 (Vorjahr: EUR 21.440.145,00) die sonstigen Forderungen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen mit EUR 1.520.215,94 (Vorjahr: EUR 21.440.145,00) Forderungen gegen Gesellschafter.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 25.297.451,60 (Vorjahr: EUR 17.100.115,54) sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Restlaufzeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen:

davon mit einer Restlaufzeit

Art der Verbindlichkeit zum

Gesamtbetrag

davon

31.12.2023

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

über 5 Jahre

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

gegenüber Kreditinstituten

25.297,4

1.060,2

24.237,2

19.822,1

aus Lieferungen und Leistungen

1,0

1,0

0,0

0,0

gegenüber verbundenen Unternehmen

0,0

0,0

0,0

0,0

sonstige Verbindlichkeiten

257,9

0,0

257,9

257,9

Summe

25.556,3

1.060,2

24.495,1

20.080,0

davon mit einer Restlaufzeit

Art der Verbindlichkeit zum

Gesamtbetrag

davon

31.12.2022

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

über 5 Jahre

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

gegenüber Kreditinstituten

17.100,1

753,5

16.346,6

13.286,9

aus Lieferungen und Leistungen

197,4

197,4

0,0

0,0

gegenüber verbundenen Unternehmen

3.074,8

3.074,8

0,0

0,0

sonstige Verbindlichkeiten

2,0

2,0

0,0

0,0

Summe

20.374,3

4.027,7

16.346,6

13.286,9

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 291.550,87) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und mit EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.783.203,12) sonstige Verbindlichkeiten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.783.203,12) gegenüber Gesellschaftern enthalten.

• Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Kajo Neukirchen GmbH, Eschborn, einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

 

Eschborn, den 15. März 2024

gez. Frank Düpre, Jörg Neumann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 16. Mai 2024

Nachrichten & Medien

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