Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 99659
Eingetragen
15.12.2005
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung von Immobilien. Ausgenommen sind alle Geschäfte und Maßnahmen, die der Genehmigung nach § 34c der Gewerbeordnung unterliegen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Sören Kauer
seit 24.4.2024
Prokura
Stefan Bode
seit 20.3.2023
Prokura
Stephen Guhr
seit 20.3.2023
Prokura
Prokura
Jens Koglin
seit 20.3.2023
Prokura
Jan-Ole Kosch
seit 20.3.2023
Prokura
Prokura
Kerstin Intek
seit 20.3.2023
Prokura
Torsten Akelbein
seit 20.3.2023
Prokura
Matthias Strachardt
seit 20.3.2023
Prokura
Lars Urbansky
seit 29.8.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
94.90%
5.10%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
23.725 €
94.90%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ceragon VV GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015

Bilanz

Aktiva

30.6.2015
EUR
30.6.2014
EUR
A. Anlagevermögen 11.020.317,40 10.709.536,40
I. Sachanlagen 11.020.317,40 10.709.536,40
B. Umlaufvermögen 1.233.867,74 1.151.513,32
I. Vorräte 703.061,92 607.635,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 60.311,98 61.181,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 470.493,84 482.696,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 56.349,38 75.947,38
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.967.779,02 6.825.937,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 19.278.313,54 18.762.934,17

Passiva

   
  30.6.2015
EUR
30.6.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 6.850.937,07 7.920.180,39
III. Jahresfehlbetrag 141.841,95 -1.069.243,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.967.779,02 6.825.937,07
B. Rückstellungen 11.430,00 11.390,00
C. Verbindlichkeiten 19.248.242,44 18.735.077,29
D. Rechnungsabgrenzungsposten 18.641,10 16.466,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 19.278.313,54 18.762.934,17

Anhang

Ceragon VV GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2015 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und den Vorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 22.9.1970 (BGBl. I S. 1334) in der Fassung vom 25.5.2009 (BGBl. I S. 1102).

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Im Zuge einer sachlichen Kontenzuordnung wurden Passivpositionen aus den Sonstigen Verbindlichkeiten, hier die Verbindlichkeiten gegenüber der Epicure Finance Ltd. sowie gegenüber der Pacific Finance Consulting S.A., den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen zugeordnet. Die Vorjahresangaben wurden entsprechend angepasst.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte trotz eines zum Bilanzstichtag bestehenden "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags" unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Es besteht eine Vereinbarung über einen die Überschuldung beseitigenden Rangrücktritt.

Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen enthalten umlagefähige, noch nicht abgerechnete Betriebs-, Heiz- und Warmwasserkosten. Notwendige Wertabschläge für im Geschäftsjahr 2014/2015 leer stehende Wohneinheiten wurden unter Berücksichtigung der Leerstandquote sowie der Bruttomietverhältnisse vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Zinsverlusten und Mahnkosten wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Passiva

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2014/2015 belaufen sich auf € 267.323,35 (Vorjahr: € 252.873,78).

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Vermietung resultieren aus Mietforderungen in Höhe von € 12.166,41 (Vorjahr: € 5.628,50) unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen in Höhe von € 910,58 (Vorjahr: € 19.341,18). Es wurden im Geschäftsjahr 2014/2015 Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von € 3.615,65 (Vorjahr: € 32.367,80) vorgenommen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Finanzierungsgebühren in Höhe von € 50.700,00 (Vorjahr: € 70.980,00), welche über die Laufzeit des Darlehens aufgelöst werden. Diese wurden in der Vergangenheit als Disagio ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 (Vorjahr: € 25.000,00) und ist in voller Höhe eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Gesamt Restlaufzeiten

bis zu einem Jahr
größer fünf Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 9.795.965,83 212.636,53 0,00
Erhaltene Anzahlungen 732.432,75 732.432,75 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.031,41 47.031,41 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 8.428.250,13 8.428.250,13 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 244.562,32 30.796,72 213.765,60
  19.248.242,44 9.451.147,54 213.765,60

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 74.753,95 (Vorjahr: € 73.636,50) enthalten.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten aus erhaltenen Kautionen in Höhe von € 213.765,60 (Vorjahr: € 192.415,90) mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von € 9.795.965,83 (Vorjahr: € 10.003.917,37) sind durch Grundpfandrechte in Höhe von € 14.405.500,00 zuzüglich eingetragener Zinsen und Nebenleistungen sowie durch Sicherungsabtretung bestehender und künftiger Mietforderungen gesichert.

Darüber hinaus bestehen keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB oder sonstige Eventualverbindlichkeiten.

Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2014/2015 keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer sind:

Herr Paul Macdonald, Berlin, Kaufmann

Herr Michael Brayshaw, Berlin, Kaufmann

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Berlin, 16. Oktober 2015

gez.

Paul Macdonald, Geschäftsführer

Michael Brayshaw, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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