Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 73851
Vorher
Comeback Krankengymnastik GmbHKrankengymnatik GmBH Praxis Center NordKrankengymnastik GmbH Praxis Center Nord
Eingetragen
10.8.2004
Branche
Erbringung von physiotherapeutischen Dienstleistungen (ohne Ergotherapie)Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Gegenstand
Die Erbringung krankengymnastischer Leistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Christine Badke
seit 28.12.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

SO 968 / 102a, von - Pank - 84-45
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Krankengymnastik GmbH Praxis Center Nord

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 5.289,00 7.790,00
I. Sachanlagen 5.289,00 7.790,00
B. Umlaufvermögen 64.364,04 65.923,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.759,13 25.061,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.604,91 40.861,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 69.653,04 73.713,30

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 54.062,97 58.491,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 29.062,97 33.491,31
B. Rückstellungen 14.576,92 10.880,48
C. Verbindlichkeiten 1.013,15 4.341,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.013,15 4.341,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 69.653,04 73.713,30

sonstige Berichtsbestandteile

Nach den in § 267 HGB vorgegebenen Größenklassen gehört die Gesellschaft unter Zugrundelegung der vorliegenden Daten für das Geschäftsjahr 2019 zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des HGB wird Gebrauch gemacht, auch von dem Verzicht auf die Aufstellung eines Lageberichtes.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Firma ist in der für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschriebenen Form gem. § 266 HGB aufgestellt, dabei wird die Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 HGB ausgewiesen.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen im Verhältnis zum Vorjahr nicht vor.

Das Anlagevermögen wird anhand eines Anlageverzeichnisses nachgewiesen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer - in Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen - mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen.

Die Abschreibungen auf bewegliche Wirtschaftsgüter erfolgen grundsätzlich nach der linearen Methode.

Das Umlaufvermögen ist nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Die Vorräte der Gesellschaft werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind durch Saldenlisten und sonstige Unterlagen nachgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt und sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

Forderungen gegen Gesellschafter oder Geschäftsführer bestehen zum Bilanzstichtag nur in der angegebenen Höhe.

Der Nachweis der flüssigen Mittel ist durch Kassenbücher sowie durch Tagesauszüge der Kreditinstitute erbracht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind durch Zahlungsbelege nachgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist durch einen Handelsregisterauszug bestätigt.

Die sonstigen Rückstellungen sind durch geeignete Unterlagen nachgewiesen. Ihre Bewertung erfolgt zu den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Beträgen. Sie betreffen Abgrenzungen für Kosten.

Die Verbindlichkeiten sind durch Saldenlisten und sonstige Unterlagen nachgewiesen. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Der Nachweis der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird durch Tagesauszüge der Kreditinstitute erbracht, zum Bilanzstichtag bestehen solche nur in der angegebenen Höhe.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder Geschäftsführern bestehen zum Bilanzstichtag nur in der angegebenen Höhe.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind anhand einer Saldenliste nachgewiesen. Sie stehen in Übereinstimmung mit dem Saldo des Hauptbuches. Sie sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit € 0,00 Verbindlichkeiten gegenüber Steuerzahlstellen.

Der Jahresüberschuss i.H.v. € 75.571,66 wird auf Vorschlag der Geschäftsführung mit der Gewinnausschüttung verrechnet, ansonsten auf neue Rechnung vorgetragen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB ergeben sich nicht.

Das Bestellobligo für Investitionen übersteigt den üblichen Rahmen nicht.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Fristigkeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ergibt sich aus der Bilanz.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus der Bilanz.

Sonstige Angaben

Die Firma lautet: Krankengymnastik GmbH Praxis Center Nord.

Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Das Stammkapital beträgt € 25.000,00, es ist voll eingezahlt.

Liste der Gesellschafter zum 31.12.2019:



Edith Lange € 25.000,00  (100,000 %)


Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt, das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Geschäftsführung und Vertretungsbefugnis des Unternehmens oblag im Geschäftsjahr 2019 Frau Edith Lange.

Der Geschäftsführer ist stets alleinvertretungsberechtigt - auch wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind - und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschafterversammlung hat den durch die Geschäftsführung aufgestellten Jahresabschluss für das Jahr 2018 genehmigt und der Geschäftsführung für das Jahr 2018 Entlastung erteilt.

 

Berlin, 20.07.2020

Die Geschäftsführerin


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.07.2020 festgestellt.

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