Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 725121
Eingetragen
14.1.2008
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Tätigkeitsfelder der Gesellschaft sind: a) Betriebsplanung und Unternehmensberatung, b) Übernahme von Gesamtplanungs- und überwachungsaufgaben im Bereich der Architektur und Bauplanung, c) Architektur und Bauplanung, d) Ingenieurleistungen der technischen Ausrüstung einschließlich Medizin- und Labortechnik und e) Projektsteuerung, im Zusammenhang mit Projekten in Libyen, insbesondere im Bereich des Gesundheitswesens.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Dr. Leopold
seit 14.1.2008
Geschäftsführer
Herbert Klein
seit 14.1.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (7)

NameAnteil
82.69%
M******* A******** K*****
5.00%
F**** W*******
4.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HWP Tripoli GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

31.12.2011 31.12.2010
EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 2.107,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.562.007,96 5.314.112,81
III. Wertpapiere 951.139,41 2.297.369,61
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 2.374.880,28 2.792.563,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten 46.451,30 40.997,69
  7.936.585,95 10.445.043,13

Passiva

   
  31.12.2011 31.12.2010
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag 4.569.358,29 3.589.764,19
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -277.971,38 979.594,10
B. Rückstellungen 2.430.640,74 4.235.566,24
C. Verbindlichkeiten 1.189.558,30 1.615.118,60
  7.936.585,95 10.445.043,13

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31. Dezember 2010 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Vermögensgegenstände werden degressiv und linear abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich zulässigen Höchstsätzen verrechnet.

Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 150,00 nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 liegen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Zugangsjahr und den vier folgenden Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

In den Vorräten sind unfertige Leistungen zu steuerlich aktivierungspflichtigen Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen Personalkosten, direkt zurechenbare Sachkosten, Kosten der Subunternehmer sowie anteilige Gemeinkosten. Die Bewertung der Vorräte erfolgt unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigung Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Bankguthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt. Guthaben in ausländischer Währung sind zum Devisenkassamittelkurs angesetzt.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Verbindlichkeiten in ausländischer Währung werden mit dem Devisenkassamittelkurs angesetzt.

Erläuterung zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

PASSIVA

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen decken die Risiken aus ungewissen Verpflichtungen. Sie betreffen im Wesentlichen Ansprüche von Subunternehmern.

Außerdem sind mögliche Ansprüche für Vertragserfüllungsverpflichtungen im Rahmen der gesetzlich zu übernehmenden gesamtschuldnerischen Haftung erfasst. Daneben wurde sonstigen ungewissen Verpflichtungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Ergänzende Angaben

Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Geschäftsjahr

Herr Dr. Norbert Leopold, Kaufmann

Herr Herbert Klein, Architekt

 

Stuttgart, den 31.05.2013

Dr. Norbert Leopold

Herbert Klein

Durch die Gesellschafterversammlung am 31.05.2013 wurde der Jahresabschluss 2011 festgestellt.

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Aktuelle Insolvenzverfahren

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