Stammdaten

Register
Amtsgericht Göttingen HRB 205163
Vorher
berwork.UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
12.9.2017
Branche
Großhandel mit Fleisch und FleischwarenEinzelhandel mit Fleisch und FleischwarenHerstellung von Futtermitteln für Nutztiere
Gegenstand
die Vermarktung und Vertrieb von Lebensmitteln, insbesondere Fleischwaren und vegetarischer Produkte, als auch Tiernahrung, der Vertrieb von Kühlverpackungen, Kleidung und Grillausrüstung, sowie das Betreiben eigener Gaststätten und Catering und aller damit zusammenhängender Tätigkeiten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Navid Niyameimandi
seit 12.9.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Navid NiyameimandiUpstrive Holding GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

berwork. GmbH

Northeim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 190.319,00 20.278,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.765,00 4.792,00
II. Sachanlagen 186.354,00 15.286,00
III. Finanzanlagen 200,00 200,00
B. Umlaufvermögen 789.869,20 1.633.545,27
I. Vorräte 310.209,35 308.327,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 475.892,46 1.303.380,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.767,39 21.837,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 21.069,85 5.775,06
Summe Aktiva 1.001.258,05 1.659.598,33

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 166.558,84 143.380,43
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 118.380,43 138.024,02
III. Jahresüberschuss 23.178,41 -19.643,59
B. Rückstellungen 48.900,00 48.900,00
C. Verbindlichkeiten 785.799,21 1.467.317,90
Summe Passiva 1.001.258,05 1.659.598,33

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die berwork GmbH hat ihren Sitz in Northeim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Göttingen (HRB 205163).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG hat auf die Aufgliederung der Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr keine Auswirkung.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Fertige Erzeugnisse und Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt. Bank- und Kassenbestände entsprechenden Saldenbestätigungen bzw. Kassenberichten zum Bilanzstichtag.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 475.892,46 475.892,46 1.303.380,76 1.303.380,76

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter nicht ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Überstunden- und Urlaubsverpflichtungen, Aufbewahrungspflichten und Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 416.258,35 416.258,35 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 185.494,71 185.494,71 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.298.943,56 1.298.943,56 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 168.374,34 168.374,34 0,00
Gewinn und Verlustrechnung

Aufgrund der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen im Bereich der Umsatzerlöse.

Sonstige Angaben

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Organe

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei:

Herrn Navid Niyameimandi, Northeim.

Von der Schutzklausel des §268 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Northeim, den 28.05.2025

Gez. Navid Niyameimandi

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.5.2025.

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