amaflow GmbH
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Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Stefan Zoerner seit 13.4.2017 | Prokura |
Till Sebastian Jelinek seit 13.4.2017 | Prokura |
Thomas Berlemann seit 14.3.2016 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Webhelp Communications GmbH (vor Umfirmierung: Perry & Knorr Communications GmbH) | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
5 Gesellschafter
GmbH-Struktur
4 von 5 angezeigt
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Webhelp Flensburg GmbH
|
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| € | € | |
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. entgeltich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ||
| 5.036,00 | 6.584,00 | |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 10.552,00 | 11.885,00 |
| 15.588,00 | 18.469,00 | |
| II. Sachanlagen | ||
| andere Anlagen, Betriebs- und | ||
| Geschäftsausstattung | 38.196,00 | 46.632,00 |
| 53.784,00 | 65.101,00 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 51.466,73 | 1.002.508,81 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 32.089,02 | 66.903,88 |
| 83.555,75 | 1.069.412,69 | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 57.437,94 | 57.972,39 |
| 57.437,94 | 57.972,39 | |
| 140.993,69 | 1.127.385,08 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 810,00 | 210,00 |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.103.705,43 | 172.923,73 |
| 1.299.293,12 | 1.365.619,81 |
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| € | € | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 29.400,00 | 29.400,00 |
| II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag | -202.323,73 | 368.252,87 |
| III. Jahresfehlbetrag | -930.781,70 | -570.576,60 |
| IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 1.103.705,43 | 172.923,73 |
| 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | ||
| sonstige Rückstellungen | 118.974,10 | 147.227,70 |
| 118.974,10 | 147.227,70 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 46.908,79 | 8.103,97 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen | 856.833,90 | 895.340,58 |
| Unternehmen | ||
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 276.576,33 | 314.947,56 |
| davon aus Steuern: | ||
| € 22.916,92 (Vorjahr: € 30.126,38) | ||
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: | ||
| € 8.136,52 (Vorjahr: € 0,00) | ||
| 1.180.319,02 | 1.218.392,11 | |
| 1.299.293,12 | 1.365.619,81 |
| 2014 | 2013 | |
| € | € | |
| 1. Umsatzerlöse | 5.023.041,76 | 6.255.357,08 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 63.675,68 | 4.482,38 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Leistungen | -188.306,03 | -1.154,00 |
| 4. Personalaufwand | ||
| a) Löhne und Gehälter | -3.726.536,05 | -4.580.496,66 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
-749.804,49 | -874.106,51 |
|
davon für Altersversorgung:
€ 95,84 (Vorjahr: € 0,00) |
||
| -4.476.340,54 | -5.454.603,17 | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- | ||
| gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -15.667,74 | -25.277,69 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.303.581,20 | -1.354.010,61 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.341,61 | 6.166,76 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -34.945,24 | -1.537,35 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -930.781,70 | -570.576,60 |
| 10. Jahresfehlbetrag | -930.781,70 | -570.576,60 |
1.1 Rechtliche Verhältnisse
Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13. Januar 2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der damaligen Perry & Knorr Flensburg GmbH in § 1 Firma geändert und die Gesellschaft in Webhelp Flensburg GmbH umfirmiert. Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 20. Januar 2016.
1.2 Anwendung der gesetzlichen Vorschriften
Der Jahresabschluss der Webhelp Flensburg GmbH (vormals: Perry & Knorr Flensburg GmbH), Flensburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Vorjahreszahlen betreffen das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013. Änderungen der Bewertungs- bzw. Bilanzierungsmethoden haben sich nicht ergeben. Die Webhelp Flensburg GmbH (vormals: Perry & Knorr Flensburg GmbH), Flensburg, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.
2.1 Allgemeine Angaben
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.
2.2 Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.
In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird seit dem 1. Januar 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsausgaben erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 150 nicht übersteigen. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vor-steuerbetrag, mehr als € 150 und bis zu € 1.000 betragen, wird ein jährlicher Sammelposten im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG gebildet. Der jährliche Sammelposten wird über fünf Jahre ge-winnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Wirtschaftsgut vorzeitig aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert abzüglich der handelsrechtlich gebotenen Wertberichtigungen bewertet.
Die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits gezahlte Aufwendungen für die Zeit nach dem Bilanzstichtag.
2.3 Bilanzierung und Bewertung der Passivposten
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert bilanziert.
Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Abschreibung des Geschäfts- oder Firmenwertes erfolgt gem. Art. 66 Abs. 3 Satz 2 EGHGB unverändert unter Anwendung des § 255 Abs. 4 Satz 3 HGB aF i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 3 EStG.
Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf die Mietkaution (TEUR 12) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 51 (Vorjahr: TEUR 1.003) resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr.
In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaub, Berufsgenossenschaft, Tantieme, Schwerbehindertenabgabe, Rechts- und Beratungskosten und Miete enthalten.
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 857 (Vorjahr: TEUR 895) resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr und bestehen ihn Höhe von TEUR 747 (Vorjahr: Forderung TEUR 776) gegenüber der Gesellschafterin.
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten keine wesentlichen periodenfremden Erträge.
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen enthalten.
5.1 Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt durch:
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Herr Gert-Jan Morsink, Kaufmann,
Markelo/Niederlande,
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Herr Roman Detlef Zynga,
Kaufmann, Neuss,
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Herr Rainer Hagen, Kaufmann,
Berlin,
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Herrn Thomas Berlemann,
Kaufmann, Pullach i. Isartal,
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Herr Meinolf Brauer, Kaufmann,
Vettelschoß,
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Herrn Nico Eisenreich, Kaufmann,
Berlin,
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Herrn Dr. Christoph
Baumgärtner, Kaufmann, Barcelona/Spanien,
|
5.2 Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 251 HGB bestehen nicht.
5.3 Gesellschafter und Konzernverhältnisse
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird gemäß §§ 290 ff. HGB in den Konzernabschluss der walter services Holding GmbH mit Sitz in Ettlingen, die den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie in den Konzernabschluss der Walter Luxembourg Hol-dings S.C.A. mit Sitz in Luxemburg, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unter-nehmen aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss der walter services Holding GmbH ist beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers einzureichen und im elektronischen Bundesan-zeiger bekannt machen zu lassen. Die Anteile der Webhelp Communications GmbH (vormals: Perry & Knorr Communications GmbH), der alleinigen Gesellschafterin der Webhelp Flensburg GmbH (vormals: Perry & Knorr Flensburg GmbH), wurden mit Wirkung zum 30. Juni 2015 an die Webhelp Holding Germany GmbH, Dortmund, verkauft. Zum 31. Juli 2015 (Closing Date) wurden alle Bedingungen des Closings erfüllt, somit wird ab diesem Zeitpunkt der Jahres-abschluss der Webhelp Flensburg GmbH (vormals: Perry & Knorr Flensburg GmbH) in den Konzernabschluss der Webhelp Holding Germany GmbH einbezogen.
Flensburg, den 12. April 2016
Thomas Berlemann
Rainer Hagen
Roman Zynga
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde am
13. April 2016 festgestellt.
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