Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 98911
Eingetragen
19.10.2005
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Beratung und Betreuung von Handelsvertretern, insbesondere die wirtschaftliche Optimierung von Vertragskonditionen und die bestmögliche Ausnutzung von Verträgen, Beratung und Betreuung bei der Beantragung von Fördermitteln, insbesondere zum Eintritt in die Selbständigkeit, Beratung und Betreuung bei der betrieblichen Altersversorgung unter Nutzung von Sozialversicherungsbefreiungen, Forderungsmanagement, insbesondere für Vertriebe, Versicherer und Handelsvertreter, Ankauf von Forderungen und wirtschaftliche Optimierung bei der Durchsetzung von Forderungen, Beratung im Finanzierungsgeschäft einschließlich Umfinanzierung und Betreuung notleidender Kreditengagements (z.B. bei veränderten Beleihungsgrundsätzen). Rechts und steuerberatende Tätigkeiten werden nicht ausgeübt. Die Gesellschaft ist ferner tätig im Bereich der Unternehmensberatung zur Verbesserung der Kundenbindung und des Custorner Relations Management. Rechtsund steuerberatende Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.

Historie

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Management

NameRolle
Henri Klukas
seit 5.12.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CON ARTUM GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 105,00 355,00
I. Sachanlagen 105,00 355,00
B. Umlaufvermögen 2.286,10 908,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 100,56 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.185,54 908,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12,93 12,93
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.814,92 13.580,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 16.218,95 14.857,44

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 38.580,63 38.845,25
III. Jahresfehlbetrag 234,29 -264,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 13.814,92 13.580,63
B. Rückstellungen 1.005,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 15.213,95 14.857,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.213,95 14.857,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 16.218,95 14.857,44

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:



1. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten, das Eigenkapital sowie die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert und erläutert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB liegen nicht vor.


2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und die Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:
  

1.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige  Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Es wurden keine Sonderabschreibungen vorgenommen.
2.
Frei
3.
Frei
4.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
5.
Frei
6.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.  
7.
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.



3. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Henri Klukas geführt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.793,46 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.439,99 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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