Holstenbackwarenvertriebs GmbH

Hein-Saß-Weg 30, 21129 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 133222
Vorher
Düzagac Holstenbackwarenvertriebs & Gastronomie Finkenwerder GmbH
Eingetragen
2.9.2014
Branche
Großhandel mit Zucker, Süßwaren und BackwarenGroßhandel mit Mehl und GetreideproduktenEinzelhandel mit Back- und Süßwaren
Gegenstand
der Betrieb eines Imbisslokals und der Einzelhandel mit Backwaren aller Art sowie aller hiermit im Zusammenhang stehender Warenhandelsgeschäfte und Dienstleistungen, nebst alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten aller Art, ausgenommen erlaubnispflichtige Tätigkeiten aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Murat Aslan
seit 17.3.2026
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Bleicher Straße 55, 22767 Hamburg
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Holstenbackwarenvertriebs GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 241.820,00 270.230,72
I. Sachanlagen 231.820,00 260.230,72
II. Finanzanlagen 10.000,00 10.000,00
B. Umlaufvermögen 47.200,93 46.154,79
I. Vorräte 12.688,20 3.456,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.216,32 27.729,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.296,41 14.968,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.335,19 1.672,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 291.356,12 318.057,92

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 69.294,34 22.084,87
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Verlustvortrag 27.915,13 43.075,57
III. Jahresüberschuss 47.209,47 15.160,44
B. Rückstellungen 4.673,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 217.388,78 293.973,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 291.356,12 318.057,92

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag von EUR 27.915,13 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 108.621,26 (Vorjahr: EUR 89.762,59).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Ilhan Düzagac
ausgeübter Beruf:
Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 47.209,47.

Auf neue Rechnung werden EUR 19.294,34 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Hamburg, 21.08.2018
Ilhan Düzagac
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2018 festgestellt.

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