Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 107094
Eingetragen
5.7.2006
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Gegenstand
An- und Verkauf, Sanierung und Erstellung von Immobilien sowie Bauträgermaßnahmen und sonstige Tätigkeiten im Sinne von § 34 c Gewerbeordung sowie Immobilienmanagement, Hausverwaltung; Hausmeisterservice, Vermögens-, Finanzund Versicherungsberatung, -verwaltung und -vermittlung

Historie

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Management

NameRolle
Christian Burlage
seit 15.11.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Christian Burlage
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Christian Burlage
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CapitalBund GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 8.227,00 14.243,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 348,00 915,00
II. Sachanlagen 7.879,00 13.328,00
B. Umlaufvermögen 28.126,91 11.417,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.097,25 11.417,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.029,66 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 320,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 78.576,43 28.173,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.250,34 53.834,32

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 53.173,65 -33.448,97
III. Jahresfehlbetrag 50.402,78 86.622,62
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 78.576,43 28.173,65
B. Rückstellungen 4.350,00 1.950,00
C. Verbindlichkeiten 110.900,34 51.884,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.250,34 53.834,32

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs- Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber des alleinigen Gesellschafters Christian Burlage bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Verbindlichkeiten
91.475,71 €


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 110.900,34 (Vorjahr: EUR 51.884,32).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Christian Burlage
§ 181 BGB befreit
 


Bilanzielle Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2012 buchmäßig überschuldet. Zur Beseitigung einer Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne wurde seitens des Gesellschafters ein Rangrücktritt hinsichtlich seiner Forderungen gegen die Gesellschaft ausgesprochen sowie soweit dies nicht ausreicht durch die Gewährung eines bedingten Darlehens.


Unterschrift der Geschäftsführung
  

 
 
Ort, Datum
Unterschrift

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.


gez. Christian Burlage
 

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