Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 64506
Eingetragen
6.6.1997
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Software sowie die Durchführung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied
Mario Pustan
seit 19.4.2017
Vorstandsmitglied

Beteiligungen

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

IT Warehouse AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 526.708,10 588.724,23
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 314.634,04 357.100,00
II. Sachanlagen 41.884,83 61.435,00
III. Finanzanlagen 170.189,23 170.189,23
B. Umlaufvermögen 1.586.652,00 1.764.193,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.479.214,38 1.550.463,04
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 107.437,62 213.730,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.145,45 11.509,53
Aktiva 2.130.505,55 2.364.427,32

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 671.592,31 923.567,02
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnrücklagen 30.000,00 30.000,00
III. Bilanzgewinn 341.592,31 593.567,02
davon Gewinnvortrag 593.567,02 1.376.962,92
B. Rückstellungen 70.309,50 66.900,00
C. Verbindlichkeiten 874.803,74 861.960,30
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 874.803,74 861.960,30
D. Rechnungsabgrenzungsposten 513.800,00 512.000,00
Summe Passiva 2.130.505,55 2.364.427,32

Anhang

I.  Allgemeine Angaben zum JahresabschlussDer Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Firma IT Warehouse AG,
Borsteler Chaussee 55, 22453 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 64506)
wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des AktG aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend den Bestimmungen der § 266 und 275 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 246 bis 256 HGB beachtet sowie die für Kapitalgesellschaften ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 288 HGB angewendet unter Beachtung der Vorschriften gem. §§ 152, 158 und 160 AktG.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend den Bestimmungen der § 266 und 275 HGB.

Die Gesellschaft ist nicht prüfungspflichtig i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Sie behält sich vor, im Anhang größenabhängige Erleichterungen gem. § 288 HGB bzw. die Unterlassung von Angaben gem. § 286 HGB in Anspruch zu nehmen.

Eine latente Steuer ist gem. § 274a Nr. 5 HGB nicht ausgewiesen.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen werden planmäßig auf Grundlage der für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach linearer und degressiver Methode vorgenommen.
In 2015 und 2016 wurden in Höhe von 636.668,07 € die Entwicklungskosten für ein selbstgeschaffenes immaterielles Wirtschaftsgut gem. § 255 (2a) HGB per 31.12.2016 aktiviert. Hierbei wurden neben den Einzelkosten auch die aktivierbaren Gemeinkosten berücksichtigt. Die Entwicklung begann zum Jahresbeginn 2015 und wurde Mitte 2016 abgeschlossen. Das selbstgeschaffene immaterielle Wirtschaftsgut wird mit einer Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (< € 800,00) wurden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Im Jahr des Zugangs wurde ein Abgang unterstellt.

Anteile an verbundenen Unternehmen sind mit den Anschaffungskosten bilanziert.

Umlaufvermögen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Soweit notwendig, erfolgte eine Einzelwertberichtigung auf Forderungen.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

RückstellungenSonstige Rückstellungen sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftig kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.
VerbindlichkeitenDie Verbindlichkeiten sind unter Berücksichtigung des Imparitätsprinzips mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
III.  Angaben zur Bilanz

Das genehmigte und zugleich gezeichnete Grundkapital beträgt EUR 300.000,00
eingeteilt in 300.000 Stückaktien.

Gewinnrücklagen Stand und Entwicklung:
  



Stand
01.01.2023

EUR
Einstellung aus dem Bilanz
gewinn des
Vorjahres

EUR
Einstellung aus dem
Jahresüberschuss
des Geschäftsjahres

EUR

Entnahme
für das Geschäftsjahr

EUR


Stand
31.12.2023

EUR

Gesetzliche Rücklage mit Vorbelastung 40%


6.785,60


0,00


0,00


0,00


6.785,60

gesetzliche Rücklage mit Vorbelastung 0%


23.214,40


0,00


0,00


0,00


23.214,40

gesetzliche Rücklage

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00



Es bestehen Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen:
- Forderungen: 52.917,01 € (Vorjahr 17.687,52 €).
- Verbindlichkeiten. 65.070,68 € (Vorjahr 0,00 €)

IV.  Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 15 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile


Vorstand

 

Hamburg, 04.04.2025

gez. Mario Pustan, Kisdorf

gez. Steve Kwee, Hamburg


Vorstand


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2025 festgestellt.

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