Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 243595
Eingetragen
19.4.1994
Branche
Großhandel mit SanitärkeramikHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: a) der Einbau, die Renovierung und die Instandsetzung von Bädern im Alt- und Neubaubereich durch Vergaben an andere Firmen, b) ferner die Beratung bei dem Bau und der Errichtung von Badezimmern und Badeeinrichtungen jeglicher Art, c) der Handel mit Fliesen und Natursteinen nebst Zubehör und allen Materialien für das Fliesenlegerhandwerk, d) die Durchführung von Fliesen- und Abdichtungsarbeiten, e) der Handel und die Montage von Badmöbeln, sanitären Einrichtungsgegenständen, Duschkabinen und Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Edmund Düll
seit 3.8.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Waldvand 28, 71111 Waldenbuch
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Creativ-Bad GmbH

Waldenbuch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 4.931,50 13.832,27
I. Sachanlagen 4.931,50 1.232,00
II. Finanzanlagen 0,00 12.600,27
B. Umlaufvermögen 834.578,30 702.254,17
I. Vorräte 177.300,00 254.770,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 623.418,65 387.358,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.859,65 60.125,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.830,00 4.355,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 845.339,80 720.441,44

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 121.842,67 183.897,23
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 96.278,08 158.332,64
B. Rückstellungen 436.992,54 131.691,75
C. Verbindlichkeiten 286.504,59 404.852,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 845.339,80 720.441,44

Anhang


Rechnungslegungsgrundsätze und Erläuterungen

Der Jahresabschluss 2015 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vom 25.05.2009 (BilMoG) aufgestellt.

Die Ansatzvorschriften und die Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften und bestimmte Personenhandelsgesellschaften (§264a HGB) wurden beachtet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Alle Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden und bis zum Tag der Aufstellung bekanntgeworden sind, wurden berücksichtigt

Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens wurden höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Anschaffungs- oder die Herstellungs- kosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Der Abschreibungsplan entspricht der voraus- sichtlichen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes. Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Vermögens- gegenständen des Umlaufvermögens wurden Abschreibungen vorgenommen, wenn sich ein niedrigerer Wert aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergab. Konnte ein Börsen- oder Marktpreis nicht festgestellt werden und waren die Anschaffungs- oder Herstellungskosten höher als der Wert, der den Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, so wurde auf diesen Wert abgeschrieben.

Fertige und unfertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten gemäß § 255 Abs. 2 HGB aktiviert. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten, angemessene Teile der Materialgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist, einbezogen.
Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.
Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden.

Angaben bei Anteilsbesitz

Im Kalenderjahr 2010 wurde eine 100%-Tochter, die Creativ -Bad Türkei Ltd., mit einem Stammkapital von 10.000,00 TL gegründet. Die Höhe des Stammkapitals und die Beteiligungsverhältnisse blieben unverändert. Der Tochtergesellschaft wurde bis 31.12.2011 ein Darlehen mit Nennwert 131.687,20 Euro gewährt. Dieses Darlehen musste aufgrund dauernder Wertminderung voll abgeschrieben werden. Seit dem Kalenderjahr 2012 ist die Creativ-Bad Türkei Ltd. stillgelegt.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Forderungen in Höhe von TEUR 168 (Vj TEUR 136).
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 0 (Vj TEUR 0).
Laufzeit der Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr: Gesamtsumme (Vj Gesamtsumme)
Laufzeit der Verbindlichkeiten länger als 5 Jahre: TEUR 0 (Vj TEUR 0)
Gewinnvortrag im Bilanzgewinn: TEUR 158 (Vj TEUR 102)

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Edmund Düll. 

Waldenbuch, den 22.05.2017
gez. Edmund Düll

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.05.2017 festgestellt.

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