Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 245172
Eingetragen
3.5.2001
Branche
Herstellung von Türen und Fenstern aus KunststoffenHerstellung von Türen und Fenstern aus HolzHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Herstellung, Einbau und Vertrieb von Rollladen- und Sonnenschutzanlagen aller Art, Markisen, Jalousien, Rolltoren, Klappläden, Fenstern, Türen und die Reparatur derselben, Einbau und Vertrieb von Steuerungs- und Sicherheitssysteme für Fenster, Türen und Rollladen und Sonnenschutz sowie Umbauarbeiten aller Art in und an Gebäuden

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Joachim Böhmerle
seit 2.8.2006
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SoWaRo GmbH

Waldenbuch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 236.178,00 216.311,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 235.801,00 215.934,00
III. Finanzanlagen 375,00 375,00
B. Umlaufvermögen 1.197.594,70 770.372,24
I. Vorräte 362.000,00 5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 771.920,08 674.578,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63.674,62 90.793,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.075,14 0,00
Summe Aktiva 1.435.847,84 986.683,24

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 645.136,05 580.706,53
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 555.706,53 442.174,45
III. Jahresüberschuss 64.429,52 113.532,08
B. Rückstellungen 36.320,00 48.096,17
C. Verbindlichkeiten 754.391,79 357.880,54
Summe Passiva 1.435.847,84 986.683,24

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die SoWaRo GmbH hat ihren Sitz in Waldenbuch und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB 245172).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf die Anlagenentwicklung verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 771.920,08 0,00 674.578,38 0,00

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 699.580,13 (Vj. 593.372,35) ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Sonderzahlungen an die Mitarbeiter und die Archivierungsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 212.240,18 8.391,04 203.849,14
Erhaltene Anzahlungen 384.409,34 384.409,34 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 38.496,20 38.496,20 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 119.246,07 119.246,07 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 266.360,16 126.916,82 139.443,34
Erhaltene Anzahlungen 51.503,29 51.503,29 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26.062,11 26.062,11 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 13.954,98 13.954,98 0,00
Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 6,50 Arbeitnehmer.

 

Waldenbuch, den 18.10.2024

Joachim Böhmerle

Johannes Böhmerle

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.10.2024.

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