Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 69341
Vorher
Unionaire Deutschland GmbH
Eingetragen
11.7.2006
Branche
Wärme- und KältehandelTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Handel mit und die Vermittlung von kältetechnischen und klimatechnischen Geräten und Einrichtungen.

Historie

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Management

NameRolle
Isabell Wegerich
seit 12.2.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Isabell Wegerich
Schifferstadt
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Unionaire Deutschland GmbH

Schöpstal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2009 bis zum 31.03.2010

Bilanz

Aktiva

  31.3.2010
EUR
31.3.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.133,00 3.306,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 55,00
II. Sachanlagen 2.132,00 3.251,00
B. Umlaufvermögen 66.736,06 80.536,55
I. Vorräte 37.552,08 43.346,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.359,12 18.148,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.824,86 19.041,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.573,28 1.511,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 71.442,34 85.354,52

Passiva

  31.3.2010
EUR
31.3.2009
EUR
A. Eigenkapital 44.253,01 39.345,16
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 14.345,16 793,67
III. Jahresüberschuss 4.907,85 13.551,49
B. Rückstellungen 9.347,97 6.044,97
C. Verbindlichkeiten 17.841,36 39.964,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 17.741,36 39.864,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 71.442,34 85.354,52

Anhang

zum Jahresabschluss per 31.03.2010

der

Unionaire Deutschland GmbH

Der Jahresabschluss der Unionaire Deutschland GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und G u V angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 313,49 Euro
Verbindlichkeiten 470,00 Euro

Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Jahresüberschuss von Euro 4.907,85 einbezogen.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Zusätzliche Angaben

Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: ausgeübter Beruf:
Volker Schnelle Kaufm. Angestellter
Weitere Geschäftsführer: ausgeübter Beruf:

Unterschrift der Geschäftsleitung

   
Schöpstal, 20.09.2010 Unterschrift

Person (Unterschrift der Geschäftsleitung)

Titel  
Vorname Volker
Name Schnelle
Funktion Geschäftsführer

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