Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 201198
Eingetragen
27.11.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens und Halten von Beteiligungen

Historie

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Management

NameRolle
Nils Ringelhahn
seit 17.7.2025
Prokura
Tabitha Bertram
seit 26.8.2021
Prokura
Benjamin Bertram
seit 4.10.2011
Prokura
Peter Bertram
seit 27.11.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Peter BertramBertram Projektmanagement GmbH
75.00%
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
18.750 €
75.00%
Langenhagen
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Projekt Prima GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.246.079,01 2.312.456,01
I. Sachanlagen 2.246.079,01 2.312.456,01
B. Umlaufvermögen 4.345,89 7.562,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.855,31 7.390,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.490,58 172,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 409,78 2.564,94
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 97.078,47 82.255,50
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.347.913,15 2.404.839,34

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 107.255,50 112.152,56
III. Jahresfehlbetrag 14.822,97 -4.897,06
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 97.078,47 82.255,50
B. Verbindlichkeiten 2.345.328,20 2.399.362,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 94.727,86 70.274,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.584,95 5.476,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.347.913,15 2.404.839,34

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Projekt Prima GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2010 anzuwenden.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Auf die Berechnung einer Rückstellung für die Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde wegen Geringfügigkeit und Unwesentlichkeit verzichtet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 2.250.600,34 (Vorjahr: Euro 2.329.088,38).

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Verlustvortrag von Euro -107.255,50 sowie der Verlust des diesem Jahresabschluss zugrunde liegenden Jahres von Euro -14.822,97 einbezogen. Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den sich hiernach ergebenen Betrag i.H.v. Euro -122.078,47 auf neue Rechnung vorzutragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 12.08.2011 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Gesamtleitung hatten die nachfolgenden Personen:

Peter Bertram ausgeübter Beruf: Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bzw. diesen nahestehende Personen bestehen zum 31.12.2010 folgende Verbindlichkeiten:

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Hannover, den 12.08.2011

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.08.2011 festgestellt.

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