decor Bilderrahmen-Vertriebs-GmbH

Charlottenstraße 10, 70182 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 12405
Eingetragen
13.8.1987
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit keramischen Erzeugnissen und GlaswarenEinzelhandel mit Wohnmöbeln
Gegenstand
Handel mit Bilderrahmen, Bilderrahmungsteilen mit Zubehör und Bereitstellung von Arbeitsgeräten zum Selbstrahmen von Bildern unter Anleitung sowie Handel mit Graphiken, Bildern, Kunstgewerbeartikeln, Gebrauchskunst und Plastiken.

Historie

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Management

NameRolle
Cornelia Tritschler
seit 10.11.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
75.00%
Cornelia Tritschler
25.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

70372 Stuttgart
37.500 DM
75.00%
Cornelia Tritschler
70619 Stuttgart
12.500 DM
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

decor Bilderrahmen-Vertriebs-GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 24,00 24,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 23,00 23,00
B. Umlaufvermögen 39.098,40 37.289,73
I. Vorräte 28.651,37 27.738,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.380,75 7.606,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.066,28 1.944,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 604,54 677,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 39.726,94 37.991,61

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 12.444,23 2.874,64
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 3.500,00 3.500,00
III. Verlustvortrag 26.189,95 42.996,82
IV. Jahresüberschuss 9.569,59 16.806,87
B. Rückstellungen 2.718,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 24.564,71 33.116,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 39.726,94 37.991,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Decor Bilderrahmen Vertriebs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 24.564,71 (Vorjahr: Euro 33.116,97).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Cornelia Hertel

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Forderungen 3.267,45

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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