Volkshochschule Oldenburg gGmbH

Karlstraße 25, 26123 Oldenburg (Oldb), DEU

Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 216156
Registered
12/29/2020
Industry
General and political adult educationProvision of other services for non-artistic eventsAll other education n.e.c.
Purpose
Betrieb der Volkshochschule Oldenburg mitttels Durchführung von Kursen, Vorträgen und sonstigen Veranstaltungen im Bereich der Volks- und Berufsbildung

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Melanie Eyhusen
since 12/3/2024
Procura
Annette Bohlen
since 2/16/2021
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Stadt Oldenburg (Oldb)
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Stadt Oldenburg (Oldb)
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Volkshochschule Oldenburg gGmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Volkshochschule Oldenburg gGmbH

AKTIVA

Vorjahr
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 92.463,00 109.080,00
II. Sachanlagen 506.184,00 477.748,00
598.647,00 586.828,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.548.319,96 1.147.126,42
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 500.333,56 630.059,40
2.048.653,52 1.777.185,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 900,00 0,00
2.648.200,52 2.364.013,82

PASSIVA

Vorjahr
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 972.041,81 972.041,81
III. Verlustvortrag -117.466,70 -186.619,70
IV. Jahresüberschuss 98.766,40 69.153,00
978.341,51 879.575,11
B. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter 262.907,00 218.992,00
C. Rückstellungen 801.056,33 714.997,00
D. Verbindlichkeiten 566.044,43 514.259,01
E. Rechnungsabgrenzungsposten 39.851,25 36.190,70
2.648.200,52 2.364.013,82

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Volkshochschule Oldenburg gGmbH hat ihren Sitz in Oldenburg. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg unter HRB 216156 eingetragen.

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der zum Bilanzstichtag gültigen Fassung unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens für die Gewinn- und Verlustrechnung erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurde das GmbH-Gesetz beachtet.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Das Gliederungsschema der Bilanz wird um den Posten "Sonderposten aus Zuwendungen Dritter" erweitert.

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig 5 Jahre zugrunde gelegt, wenn sich nicht ein abweichender Zeitraum, z.B. aufgrund der Laufzeit eines Patents, ergibt.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet, abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Selbständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 1.000,00 Euro werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und als Abgang angezeigt.

Auf die Gegenstände des Anlagevermögens werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen, wenn voraussichtlich dauerhafte Wertminderungen vorliegen. Zuschreibungen aufgrund des Wertaufholungsgebots erfolgen bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten, wenn die Gründe für eine dauerhafte Wertminderung nicht mehr bestehen.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Abschreibungen auf Forderungen werden entsprechend der Wahrscheinlichkeit des Ausfalls gebildet.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert berücksichtigt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für Ausgaben, die Aufwand künftiger Geschäftsjahre darstellen, wird ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Sonderposten aus Zuwendungen Dritter

Die Sonderposten betreffen Zuschüsse, die entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst werden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen. Wesentliche Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem laufzeitadäquaten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank ermittelt und bekannt gegeben wird, abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Für Einnahmen, die Ertrag künftiger Geschäftsjahre darstellen, wird ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

4. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit T€ 170 (Vj. T€ 45) Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Oldenburg ausgewiesen.

Die sonstigen Vermögengegenstände bestehen mit € 0 (Vj. € 474,32) gegen die Gesellschafterin Stadt Oldenburg.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen mit T€ 15 gegen die Gesellschafterin Stadt Oldenburg.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 566.044,43 eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 46.156,34

6. Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanziellen Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3 a HGB)

Verpflichtungen aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen

T€
2024 761
2025 bis 2028 1.934
2029 und folgende 2.884

Angaben zu den beschäftigten Arbeitnehmern (§ 285 Nr. 7 HGB)

Im Berichtsjahr wurden im Durchschnitt 116 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Oldenburg, den 15. März 2024

gez. Andreas Gögel, Geschäftsführer

Zusätzliche Angaben

Der Jahresabschluss der Volkshochschule Oldenburg gGmbH, Oldenburg, ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Mai 2024 festgestellt worden.

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