Takeaway Express GmbHLiquidated
10997 Berlin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Alexander Thomas Linden since 12/12/2022 | Managing Director |
Sophie Marie Versteege since 12/12/2022 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Takeaway Express GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016Bilanz zum 31. Dezember 2016Aktiva
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Anhang für das Geschäftsjahr 2016Allgemeines Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es handelt sich nach § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft ist erst im Geschäftsjahr 2016 operativ tätig geworden, insofern sind die Vorjahresbeträge mit den Zahlen des Berichtsjahres nicht vergleichbar. Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden Trotz der handelsrechtlichen Überschuldung wurde der Jahresabschluss unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt, da die Gesellschaft davon ausgeht, dass ihr in der Entwicklungs-Phase auch weiterhin Finanzierungsmittel durch die Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird planmäßig über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände der Gesellschaft sind mit ihren Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bilanziert worden. Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden bei Zugang zum Devisenkassamittelkurs eingebucht. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden, die auf Fremdwährungen lauten, erfolgte zum Bilanzstichtag unter Beachtung des Anschaffungs- und strengen Niederstwertprinzips zum Devisenkassamittelkurs. Bei einer Laufzeit unter einem Jahr erfolgte die Bewertung ohne Berücksichtigung des Anschaffungskosten- und Realisationsprinzips. Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet. Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem 31. Dezember 2016 darstellen. Soweit zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen Differenzen bestehen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, werden latente Steuern nach den Grundsätzen des § 274 HGB ermittelt. Von dem Wahlrecht zum Ansatz des aktiven latenten Steuerüberhangs aufgrund sich ergebender Steuerentlastungen nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird kein Gebrauch gemacht. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden die Rückstellungen fristadäquat gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank monatlich veröffentlicht werden. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. Erläuterungen zur Bilanz Eigenkapital Die Stammeinlage der Gesellschaft beträgt EUR 25.000 und ist voll einbezahlt. Das Stammkapital wurde im Geschäftsjahr nicht erhöht. Alleinige Gesellschafterin ist die Takeaway.com Group S.V. Amsterdam/ Niederlande. Forderungen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht. Die Forderungen gegenüber verbunden Unternehmen betreffen in Höhe von EUR 4.242 Lieferungen und Leistungen. Sie bestehen in voller Höhe gegenüber dem Gesellschafter. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben vollständig eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 656 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus Steuern, Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit und übrige kurzfristige sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen im Geschäftsjahr TEUR 74. Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen TEUR 8. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von EUR 540 enthalten. Die Zinsaufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 30.4. Sonstige Angaben Die Zahl der im Geschäftsjahr 2016 durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug 650. Geschäftsführung Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 war:
Auf die Angabe zu den Bezügen der Geschäftsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB Am Bilanzstichtag lagen keine Haftungsverhältnisse vor. Sonstige finanzielle Verpflichtungen und nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte Am Bilanzstichtag bestanden keine derartigen finanziellen Verpflichtungen. Konzernabschluss Die Gesellschaft ist von der Verpflichtung, einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, befreit (§ 293 HGB) und wird in den Konzernabschluss der Takeaway.com N.V., Amsterdam/Niederlande, einbezogen. Der Konzernabschluss für den kleinsten und zugleich größten Konsolidierungskreis wird durch die Takeaway.com Holding B.V., Amsterdam/Niederlande, aufgestellt und ist im Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel unter der Nummer 08142836, einsehbar. ErgebnisverwendungsvorschlagDie Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Berlin, den 10. Mai 2017 Jörg Gerbig, Geschäftsführer Anlagenspiegel zum 31.12.2016
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| Anschaffung- und Herstellungskosten | |||||
| in EUR | 01.01.2016 | Zugänge | Umbuchungen | Abgänge | 31.12.016 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 2. Firmen- und Geschäftswert | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| II. Sachanlagen | |||||
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| III. Finanzanlagen | |||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 105.750,00 |
| Abschreibungen | ||||
| in EUR | 01.01.2016 | Zugänge | Abgänge | 31.12.2016 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 23.333,40 | 0,00 | 23.333,40 |
| 2. Firmen- und Geschäftswert | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 23.333,40 | 0,00 | 23.333,40 |
| II. Sachanlagen | ||||
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 437,40 | 0,00 | 437,40 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 0,00 | 437,40 | 0,00 | 437,40 |
| III. Finanzanlagen | ||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 23.770,80 | 0,00 | 23.770,80 |
| Buchwert | ||
| in EUR | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 56.666,60 | 0,00 |
| 2. Firmen- und Geschäftswert | 24.000,00 | 0,00 |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 80.566,60 | 0,00 |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.312,60 | 0,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 1.312,60 | 0,00 |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 81.379,20 | 0,00 |
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