Spacial Solutions GmbHLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 190602
Registered
2/17/2011
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningConsulting architectural activities in building constructionEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Masterplanning, Building Design und Project Management.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

Spacial Solutions GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 18.811,00 16.874,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.783,00 0,00
II. Sachanlagen 14.028,00 16.874,00
B. Umlaufvermögen 262.042,77 285.792,92
I. Vorräte 0,00 20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 149.716,87 86.181,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 112.325,90 179.611,59
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 360.222,40 50.744,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 641.076,17 353.411,68

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 75.744,76 -54.686,60
III. Jahresfehlbetrag 309.477,64 130.431,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 360.222,40 50.744,76
B. Rückstellungen 2.000,00 32.201,74
C. Verbindlichkeiten 639.076,17 321.209,94
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 636.547,15 319.147,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 641.076,17 353.411,68

Anhang

Erläuterungen und Feststellungen zur Rechnungslegung

Jahresabschluss

Der vollständige Jahresabschluss zum 31.12.2014 (bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) ist in den Anlagen beigefügt.

Die Gesellschaft ist gemäss § 267 Abs. 1 HGB zum 31.12.2014 eine kleine, gesetzlich nicht prüfungspflichtige Kapitalgesellschaft, die hinsichtlich der Offenlegung gemäss § 325 HGB in Verbindung mit §§ 326 und 288 HGB nur verpflichtet ist, die (verkürzte) Bilanz und den Anhang (ohne die Gewinn- und Verlustrechnung betreffende Angaben) einschließlich Vorschlag und Beschluss über die Ergebnisverwendung beim Handelsregister einzureichen.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, sowie dem § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden nach § 326 HGB für die Offenlegung in Anspruch genommen.

Bewertung

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269 - 274, 278, 279 - 283 HGB) aufgestellt.

Rechnungswesen

Die von uns vorkontierten Originalbelege der Gesellschaft wurden über das DATEV-Rechenzentrum verarbeitet und ausgewertet. Der Jahresabschluss wurde von uns mittels Nachtragsbuchungen entwickelt. Der endgültige Saldenausdruck stimmt mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung überein. Die Bücher, Konten und Schriftstücke der Gesellschaft vermitteln den für die Jahresabschlusserstellung erforderlichen Überblick. Das Belegwesen ist geordnet und übersichtlich.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag bewertet. Bei zweifelhaften oder mit erkennbaren Risiken behaftete Forderungen sind Wertabschläge berücksichtigt. Uneinbringliche Forderungen sind abgeschrieben.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die bilanzierten Verbindlichkeiten haben eine unterschiedliche Restlaufzeit.

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzverlust beträgt € 385.222,40

dieser wir auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Herr Roland Dieterle

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen am Bilanzstichtag nachfolgende Rechte und Pflichten:

Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 2.529,02

sonstige Berichtsbestandteile

 

München, 15.07.2015

Roland Dieterle

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.07.2015 festgestellt.

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