Grobi Asset Management GmbH

Unter den Linden 40, 10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 129496
Previous
NF Ventures UG (haftungsbeschränkt)Tiger Soft GmbH
Registered
10/5/2010
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, nicht für Dritte und unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Erlaubnis, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz (KWG) oder dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB), bedürfen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Nikita Fahrenholz
since 10/5/2010
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Nikita Fahrenholz
Berlin
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Grobi Asset Management GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.773.502,85 2.303.965,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.123,00
II. Sachanlagen 35.712,00 40.708,00
III. Finanzanlagen 4.736.667,85 2.263.257,98
B. Umlaufvermögen 6.603.004,73 7.210.277,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.580.558,23 6.698.792,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22.446,50 511.485,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.429,58 25.307,88
Aktiva 11.379.937,16 9.539.551,56

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 8.849.541,87 8.856.199,57
I. eingefordertes Kapital 12.501,00 12.501,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.499,00 -12.499,00
II. Kapitalrücklage 549,00 549,00
III. Bilanzgewinn 8.836.491,87 8.843.149,57
B. Rückstellungen 53.814,84 185.075,08
C. Verbindlichkeiten 2.476.580,45 498.276,91
Summe Passiva 11.379.937,16 9.539.551,56

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 129496 in das Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung wurden daher größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen.

Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Anhangs teilweise in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear auf der Grundlage der von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Bei Vorliegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurde der am Bilanzstichtag niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert oder ihren Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken bei zweifelhaften Forderungen wurden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Der Ausweis und die Darstellung des Eigenkapitals erfolgten nach § 272 HGB. Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Bilanz wurde mit Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verpflichtungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden, soweit erforderlich, bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2023 wird im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Jahresabschluss als Anlage beigefügt ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 6.257.976,10 (Vorjahr: Euro 6.373.727,82).

Verbindlichkeiten

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten gemäß § 268 Abs. 5 HGB:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023 31.12.2023
Euro
bis 1 Jahr
Euro
über 1 Jahr
Euro
gegenüber Kreditinstituten 2.138.209,00 0,00 2.138.209,00
Vorjahr 4.015,71 4.015,71 0,00
aus Lieferungen und Leistungen 31.217,44 31.217,44 0,00
Vorjahr 28.542,98 28.542,98 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 307.154,01 172.211,68 134.942,33
Vorjahr 465.718,22 339.281,85 126.436,37
Summe 2.476.580,45 203.429,12 2.273.151,33
Vorjahr 498.276,91 371.840,54 126.436,37
Sonstige Verbindlichkeiten 2023
Euro
Vorjahr
Euro
davon aus Steuern 51.968,64 229.038,81

Ergebnis aus Währungsumrechnung

Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von Euro 11,16 (Vorjahr: Euro -4,46).

Sonstige Pflichtangaben

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Jahresergebnis in Höhe von Euro 40.880,50 wird auf neue Rechnung in das Folgejahr vorgetragen.

Namen der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens geführt von:

Name: Nikita Fahrenholz ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Ausleihungen 0,00
Forderungen 4.200.147,75
Verbindlichkeiten 0,00

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer gemäß § 285 Nr. 7 HGB betrug 0.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Finanz-, Ertrags- und Vermögenslage der Gesellschaft, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin, 1. Oktober 2025

Nikita Fahrenholz

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2023
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.190,00 0,00
II. Sachanlagen 55.320,85 536,90 2.956,07
III. Finanzanlagen 2.263.257,98 2.737.440,81 264.030,94
Summe Anlagevermögen 2.318.578,83 2.739.167,71 266.987,01
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2023
EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.190,00
II. Sachanlagen 0,00 52.901,68
III. Finanzanlagen 0,00 4.736.667,85
Summe Anlagevermögen 0,00 4.790.759,53
kumulierte Abschreibung 01.01.2023
EUR
Abschreibung Geschäftsjahr
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibung 31.12.2023
EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 67,00 0,00 0,00 67,00
II. Sachanlagen 14.612,85 3.937,90 1.361,07 0,00 17.189,68
III. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 14.612,85 4.004,90 1.361,07 0,00 17.256,68
Zuschreibung Geschäftsjahr
EUR
Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023
EUR
Buchwert Vorjahr 31.12.2022
EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1.123,00 0,00
II. Sachanlagen 0,00 35.712,00 40.708,00
III. Finanzanlagen 0,00 4.736.667,85 2.263.257,98
Summe Anlagevermögen 0,00 4.773.502,85 2.303.965,98

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2025 festgestellt.

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