Hammer & Andersen GmbH

Hopfensack 20, 20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 40600
Registered
9/9/1988
Industry
Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goodsWholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feedsManufacture of oils and fats
Purpose
die Vermittlung von Verträgen betr. pflanzliche und tierische Öle und Fette, Ölsaaten und Futtermittel.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Justin Brauer
since 1/23/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hamburg
DEM 50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Hammer & Andersen GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 99.407,30 131.273,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 71.177,00 103.043,00
III. Finanzanlagen 28.229,30 28.229,30
B. Umlaufvermögen 781.311,22 557.880,58
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 415.541,80 245.579,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 365.769,42 312.300,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.058,83
Summe Aktiva 883.777,35 689.153,88

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 637.906,47 375.109,25
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 349.544,66 -145.410,81
III. Jahresüberschuss 262.797,22 494.955,47
B. Rückstellungen 152.553,20 217.250,00
C. Verbindlichkeiten 93.317,68 96.794,63
Summe Passiva 883.777,35 689.153,88

Anhang

A. Gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Firma Hammer & Andersen GmbH, Hamburg, ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff und der §§ 264 ff HGB aufgestellt. Dabei wurden die Vorschriften des Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetzes (BilRuG) angewendet. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB und hat von den entsprechenden Aufstellungserleichterungen vollständig und von den Offenlegungserleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "Sonstige Verbindlichkeiten".

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Posten des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Soweit Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen. Soweit zulässig wurden steuerrechtliche Regelungen mitberücksichtigt.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder rechtliche noch tatsächliche Gründe entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt.

Die Leistungsforderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Fremdwährungsforderungen bestanden nicht.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrages passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden nicht.

D. Angaben zur Bilanz

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr belaufen sich auf EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00).

II. Verbindlichkeiten

Die Gesellschaft hatte zum Bilanzstichtag keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Betrag der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesicherten Verbindlichkeiten können dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel entnommen werden.

Verbindlichkeiten insgesamt EUR 93.317,68, Vorjahr EUR 96.794,60.

Davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 93.317,68, Vorjahr EUR 96.794,60.

Davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre EUR 0,00, Vorjahr EUR 0,00.

Davon aus Steuern EUR 81.811,71, Vorjahr EUR 67.320,87.

Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 987,71, Vorjahr EUR 4.002,28.

Davon gesichert EUR 0,00.

III. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Forderungen gegen Gesellschafter betrugen EUR 135,42 (Vorjahr EUR 135,42) und wurden nicht verzinst.

IV. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

E. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Keine Angaben gem. § 326 HGB

F. Sonstige Angaben

I. Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich zwei Arbeitnehmer beschäftigt.

II. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde am 23. Juni 1988 gegründet und ist unter HRB 40600 beim Amtsgericht Hamburg in das Handelsregister eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

 

Hamburg, den 30. April 2024

gez. Justin Brauer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.4.2024.

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