Bromberger Office Solutions GmbH

Nymphenburger Straße 5, 80335 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 170065
Previous
Traumambiente GmbH
Registered
9/27/2007
Industry
Agents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of china, glassware, products of wood n.e.c. and wickerwork goodsActivities of agents involved in the wholesale of household goods n.e.c.
Purpose
Beratung von Unternehmen bei der Gestaltung moderner Arbeitswelten, sowie Handel mit Einrichtungsgegenständen aller Art, auch im Wege des Internet-Versandhandels sowie provisionspflichtige Vermittlung von Lieferaufträgen.

History

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Management

NameRole
Thomas Bromberger
since 9/27/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Franz-Fackler-Str. 22d, 80995 München
€25,000
100.00%

Financial Report

Traumambiente GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 178,00 2.376,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 730,00
II. Sachanlagen 178,00 1.646,00
B. Umlaufvermögen 48.295,44 58.948,01
I. Vorräte 21.433,80 30.304,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.898,63 27.825,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 963,01 818,01
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 249.041,54 254.456,29
Bilanzsumme, Summe Aktiva 297.514,98 315.780,30

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 279.456,29 290.033,79
III. Jahresüberschuss 5.414,75 10.577,50
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 249.041,54 254.456,29
B. Rückstellungen 3.500,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 294.014,98 313.780,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 297.514,98 315.780,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs linear auf drei Jahre verteilt abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.899 0 27.695 0
Sonstige Vermögensgegenstände 0 0 131 0

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.096 13.096 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.031 81.031 0
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus atyp. stillen Beteiligungen
davon gegenüber Gesellschaftern
199.888
171.571

25.424
9.128


6.233
190.000
190.000

Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.722 21.722 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 101.777 101.777 0
Sonstige Verbindlichkeiten
davon aus atyp. stillen Beteiligungen
davon gegenüber Gesellschaftern
190.281
161.515

25.424
3.342


6.233
190.000
190.000

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Thomas Bromberger

Atypisch stille Beteiligungen

Seit 01.01.2009 bestehen atypisch stille Beteiligungen von nominal 190.000 Euro. Die Gewinnzuweisung an die Beteiligten beträgt im Geschäftsjahr 10.055,96 Euro.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

München, den 20. November 2012

Thomas Bromberger

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.11.2012.

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