Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 11906 HL
Registered
6/24/2008
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateWholesale of chemical productsRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Erwerb von Immobilien und deren Verwaltung sowie die Mischung, Verpackung und der Vertrieb von Chemikalien zur Wasserbehandlung und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Frank Krispin
since 1/25/2022
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (9)

NameOwnership
55.00%
10.00%
C******** B****
5.00%

Shareholders
Beta

9 shareholders

GmbH structure

5 of 9 shown

Name
Location
Amount
Share
Frank Krispin
Mölln
€13,750
55.00%
J***** A********
€2,500
10.00%
C******** B****
€1,250
5.00%
M***** B****
€1,250
5.00%
H************* R***
€1,250
5.00%

Financial Report

SEPAR GmbH

Ahrensburg

(vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 55.512,76 53.305,76
I. Sachanlagen 55.512,76 53.305,76
B. Umlaufvermögen 108.139,45 10.236,32
I. Vorräte 13.004,33 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.577,08 1.204,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 85.558,04 9.032,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.690,21 63.542,08

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 86.123,96 26.162,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.162,50 -2.638,70
III. Jahresüberschuss 59.961,46 3.801,20
B. Rückstellungen 30.314,03 1.829,00
C. Verbindlichkeiten 47.252,22 35.550,58
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.153,15 15.487,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.690,21 63.542,08

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der
SEPAR GmbH,
Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der SEPAR GmbH, Hamburg, zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind überwiegend im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfol­genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Ver­kaufs­preisen Abschläge für noch anfallende Kosten vor­genommen.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lager­dauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Die Steuerrückstellungen sind den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahre 2011 ist in Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: T€ 0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den Steuerrückstellungen sind latente Steuern in Höhe von € 0,00 enthalten.

Die Verbindlichkeiten sind in folgendem Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

 
                  Gesamt

(Vorjahr T€)
Restlaufzeit bis 1 Jahr €
(Vorjahr T€)
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre

(Vorjahr T€)
Restlaufzeit über 5 Jahre €
(Vorjahr T€)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

17,10

0,00

0,00

17,10
 
(20)
(0)
(0)
(20)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

9,99

9,99

0,00

0,00
 
(15)
(15)
(0)
(0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0,00

0,00

0,00

0,00
 
(0)
(0)
(0)
(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
20,00

20,00

0,00

0,00
 
(0)
(0)
(0)
(0)
Sonstige Verbindlichkeiten

0,16

0,16

0,00

0,00
 
(0)
(0)
(0)
(0)
 

47,25

30,15

0,00

17,10
 
(35)
(15)
(0)
(20)
 
 
 
 
 

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beläuft sich auf € 30.153,15 (Vorjahr: T€ 0).

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer Herrn Bernard Werner.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hamburg,  14.Februar 2012

SEPAR GmbH,
Hamburg

Bernard Werner

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.02.2012 festgestellt.

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