DCM Verwaltung GmbHLiquidated

22767 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 58353
Previous
Holger Gnekow Pharma Card Beratung GmbH
Registered
4/24/1995
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companies
Purpose
die Verwaltung eigenen und fremden Vermögens, die investive Unterstützung durch Eigen- und Fremdkapital, die strategische und operative Beratung von Unternehmen, die Vermietung und Verpachtung sowie aller damit im Zusammenhang stehenden und diesen Zwecken dienenden Tätigkeiten, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Jürgen Struck
since 1/19/2009
Liquidator

Financial Report

DCM Verwaltung GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 322.516,27 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 86.773,27 0,00
II. Sachanlagen 235.743,00 0,00
B. Umlaufvermögen 415.106,42 699.642,74
I. Vorräte 0,00 30.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 413.760,37 667.358,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.346,05 2.284,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 737.622,69 699.642,74

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 109.667,95 87.288,07
I. gezeichnetes Kapital 120.000,00 120.000,00
II. Verlustvortrag 32.711,93 40.371,10
III. Jahresüberschuss 22.379,88 7.659,17
B. Rückstellungen 5.967,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 621.987,74 609.854,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 737.622,69 699.642,74

Anhang

Weitere Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

 
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Ergänzend zu den Vorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften degressiv bzw. linear vorgenommen.

 
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betrugen nominal: € 331.305,65

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten bilanziert.

 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände ergeben sich aus den entsprechenden Konten sowie Unterlagen; gleiches gilt für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten.

 
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Geschäftsleitung bekannten und erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

 
Bei den Steuerrückstellungen handelt es sich um die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

 
Verbindlichkeiten

 
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 61.278,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 2.395,65 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 10.095,68 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 302.503,95 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 560.709,65 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 599.758,99 EUR.

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