BARU GmbHLiquidated

10719 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 91112
Previous
I & I Service GmbH
Registered
8/25/2003
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of tobacco productsWholesale of paint and varnish
Purpose
Unternehmensberatung, Firmengründung, Onlinehandel mit Münzen, Briefmarken, Zubehör sowie mit Waren des täglichen Bedarfs.

History

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Management

NameRole
Kim Marc Krüger
since 11/26/2010
Managing Director

Financial Report

BARU GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

77,00

II. Sachanlagen

14.561,00

17.722,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

15.729,57

15.135,04

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

107.989,91

55.572,93

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

138.281,48

88.506,97



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

4.957,74

5493,56

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

36.716,65

-535,82

B. Rückstellungen

37.142,24

10.058,79

C. Verbindlichkeiten

34.464,85

48.490,44

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

138.281,48

88.506,97

ANHANG

Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Vermögens- und Schuldposten sind nach dem Anschaffungsprinzip bewertet worden.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet worden. Die Abschreibungen erfolgen linear und entsprechen den steuerlich zulässigen Abschreibungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Geschäftsführung wird der Gewinnvortrag mit dem Jahresüberschuss zusammengefasst und auf neue Rechnung vorgetragen.

Im Geschäftsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer

Joachim Baumann

geführt.

 

Steuerbüro Ringelhan

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