ApoWeise GmbHLiquidated

20354 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 107592
Registered
12/8/2008
Industry
Retail sale of pharmaceutical productsWholesale of pharmaceutical goodsManufacture of basic pharmaceutical products
Purpose
die Beratung im Pharmaziebereich

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

€15,000
60.00%

Financial Report

ApoWeise GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 10.874,97 10.950,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28,74 14,37
1. sonstige Vermögensgegenstände 28,74 14,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.846,23 10.936,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 10.874,97 10.950,60

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.874,97 10.450,60
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Verlustvortrag 2.049,40 1.473,77
V. Jahresfehlbetrag 575,63 575,63
B. Rückstellungen 1.000,00 500,00
1. sonstige Rückstellungen 1.000,00 500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 10.874,97 10.950,60

Anhang

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz, soweit vorhanden, gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Sind nicht vorhanden.

Vorräte

Sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden, soweit vorhanden, grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Sind nicht vorhanden.

Rückstellungen

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Sitz Vertretungsbefugnis
Bischoff Dr. Rainer Hamburg Einzelvertretungsberechtigt; von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2012

 

Hamburg, den 20.9.2013

Dr. Rainer Bischoff

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.9.2013.

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