Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 52163
Registered
7/22/2005
Industry
Business and other management consultancy activitiesComputer consultancy activitiesConsulting architectural activities in landscape architecture
Purpose
Die Unternehmensberatung sowie die Wahrnehmung der Industrievertretung für international und national operierende Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gianluca Fossat
since 7/22/2005
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
One Go-on S.a.r.l.
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

One Go-on S.a.r.l.
MCO
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Go-on GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 324.839,38 344.215,38
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 41.723,00 61.099,00
III. Finanzanlagen 283.113,38 283.113,38
B. Umlaufvermögen 318.231,84 352.323,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 225.898,07 277.620,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 92.333,77 74.703,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.170,00 7.575,81
Aktiva 647.241,22 704.114,56

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 147.631,53 147.605,80
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 80.000,00 80.000,00
III. Gewinnvortrag 42.605,80 27.376,16
IV. Jahresüberschuss 25,73 15.229,64
B. Rückstellungen 24.368,00 23.292,24
C. Verbindlichkeiten 475.241,69 533.216,52
Summe Passiva 647.241,22 704.114,56

Anhang

GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Die Go-On GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und wird beim Amtsgericht Düsseldorf unter der Registernum­mer HRB 52163 geführt.

ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvor­schriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Rege­lungen des GmbH-Geset­zes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 I, 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlus­ses wurden in Anspruch ge­nommen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanla­gen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstel­lungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschrei­bung war die voraus­sichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der be­triebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch ge­nommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirt­schaftsgüter mit Zugang und Anschaffungsko­sten bis zu 800,00 Euro werden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um erforderliche Wertberichtigun­gen, ange­setzt.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbe­trag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei For­de­rungen aus Lieferungen und Leis­tun­gen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berück­sichtigt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünf­tiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er­füllungsbetra­ges gebildet. Sie berücksichtigen alle erkenn­baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abge­grenzt.

Grundsätze für die Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle mit Kunden und Lieferanten in fremden Währungen wurden im Laufe des Ge­schäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän­de

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Verbindlichkeiten



Restlaufzeit

Gesamt
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre

Euro
Euro
Euro
Euro
Verbindl. gegenüber Kreditinstituten
48.376,13
29.300,00
19.076,13
0,00
Vorjahr
77.653,67
29.277,54
48.376,13
0,00
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen
46.178,08
46.178,08
0,00
0,00
Vorjahr
138.015,44
138.015,44
0,00
0,00
Verbindl. gegenüber verb. Unternehmen
289.844,49
289.844,49
0,00
0,00
Vorjahr
236.283,57
236.283,57
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
90.842,99
10.287,22
80.555,77
0,00
Vorjahr
81.263,84
1.898,55
79.365,29
0,00
Summe
475.241,69
375.609,79
99.631,90
0,00
Vorjahr
533.216,52
405.475,10
127.741,42
0,00


In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:



31.12.2023

31.12.2022


Euro

Euro
Verbindlichkeiten




   aus Steuern

3.803,65

1.898,55
   gegenüber Gesellschaftern

0,00

0,00


Mitarbeiter

Im Berichtsjahr wurden im Jahresdurchschnitt 11,50 Mitarbeiter (Vorjahr: 9,00) beschäftigt:

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

·  Herr Ginaluca Fossat

 

Düsseldorf, den 26. März2025


Die Geschäftsführung

gez. Gianluca Fossat

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2025 festgestellt.

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