Master Data

Registry
Register court Hanau HRB 95792
Previous
MiL Mineral-Isolierte-Leitungen GmbHMiL Mineral-isolierte-Leitungen GmbH
Registered
7/10/1995
Industry
Manufacture of wiring devicesManufacture of ceramic insulators and insulating fittingsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Produktion und Vertrieb von Mineral-Isolierten-Leitungen aller Art.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Alfred Haefner
since 2/20/2024
Procura
Martina Mischitz
since 11/13/2023
Procura
Stefan Heidinger
since 11/13/2023
Procura
Wolfgang Schneider
since 11/13/2023
Procura
Joachim Wolf
since 10/10/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Celbar Invest SE
Germany
€94,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ISOMIL GmbH

Hanau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 529.378,71 548.018,71
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 645,00 1.883,00
II. Sachanlagen 476.133,51 493.535,51
III. Finanzanlagen 52.600,20 52.600,20
B. Umlaufvermögen 8.232.704,52 6.716.916,57
I. Vorräte 5.628.330,89 4.799.463,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.825.994,82 1.281.513,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 778.378,81 635.939,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.484,31 14.863,22
Aktiva 8.789.567,54 7.279.798,50

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 5.903.824,71 4.655.637,92
I. Gezeichnetes Kapital 94.000,00 94.000,00
II. Gewinnvortrag 4.561.637,92 3.127.921,25
III. Jahresüberschuss 1.248.186,79 1.433.716,67
B. Rückstellungen 1.212.536,57 818.253,52
C. Verbindlichkeiten 1.673.206,26 1.805.907,06
Passiva 8.789.567,54 7.279.798,50

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der ISOMIL GmbH, Hanau (Amtsgericht Hanau, HRB 95792) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Es liegen Umstände vor, die dazu führen, dass der Jahresabschluss keine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt (§ 264 Abs. 2 S. 2 HGB).

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gemäß § 255 Abs. 2 bis 3 HGB) bilanziert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Ab dem Geschäftsjahr 2018 werden geringwertige Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten von über Euro 250,00 und unter Euro 800,00 im Anlagevermögen erfasst und im jeweiligen Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten von bis zu Euro 250,00 werden direkt als Aufwand verrechnet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten (Einzelkosten, angemessene Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie Werteverzehr des Anlagevermögens, soweit durch die Fertigung veranlasst) bewertet, sofern nicht nach § 253 Abs. 4 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt, das strenge Niederstwertprinzip wird beachtet. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel in Form der Guthaben bei Kreditinstituten und des Kassenbestandes sind zu Nennwerten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear pro rata temporis.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert.

Die Bewertung der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen erfolgt zu Erfüllungsbeträgen, ermittelt in der Höhe, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 S. 1 HGB), der von der Deutschen Bundesbank monatlich bekannt gegeben wird.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. In anderen Fällen werden eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) im Berichtsjahr ist als Anlage zu diesem Anhang dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 284 Abs. 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt Euro 815.683,89 (Vorjahr: Euro 542.919,82).

Forderungen gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 HBG)

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten 62.122,60 Euro (VJ 60.380,95 Euro) Forderungen gegenüber Gesellschaftern. Es handelt sich dabei um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 396.644,06 (Vorjahr: Euro 404.834,64).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 1.276.562,20 (Vorjahr: Euro 1.401.072,42).

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden keine in der Bilanz zu vermerkenden oder im Anhang anzugebenden bzw. aus Bilanz und Anhang nicht ersichtlichen Haftungsverhältnisse.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht unter Haftungsver­hältnisse anzugeben sind, beläuft sich am Bilanzstichtag auf T€ 386.766,62 (Vj. T€ 374.407,86). Diese bestehen aus Miet- und Leasingverpflichtungen.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Pflichtangaben

Beschäftigte Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 44.

Angaben zu den Mitgliedern der Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Herr Norbert Baumann
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Hanau, den 05.07.2023

Norbert Baumann, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Siehe Anhang.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.07.2023 festgestellt.

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