Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 20582
Registered
11/23/2004
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesWholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Handel mit Kfz und Zubehörteilen, Vertrieb von Werbefolien und Fahrzeugbeschichtungen mit Folie, Ausführung von Smart-Repair-Techniken sowie sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen mit Ausnahme handwerklicher Werkleistungen; Abhalten von Seminaren und Schulungen zur Kenntnisvermittlung spezieller Instandsetzungstechniken.

History

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Management

NameRole
Ramona Henne
since 2/17/2026
Managing Director

Financial Report

dellmaxx GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 476.519,89 147.995,05
I. Sachanlagen 476.519,89 147.995,05
B. Umlaufvermögen 592.412,35 803.582,45
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 176.682,85 202.247,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 123.195,01 118.668,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 415.729,50 601.334,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.156,33 4.389,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.077.088,57 955.967,01

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 839.529,66 703.519,33
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 814.529,66 678.519,33
davon Gewinnvortrag 678.519,33 594.457,79
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 91.000,00 91.000,00
C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen 138,00 742,00
D. Rückstellungen 83.207,37 69.756,13
E. Verbindlichkeiten 63.213,54 90.949,55
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 63.213,54 69.688,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.077.088,57 955.967,01

Anhang


Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages erstellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (Gesamtkostenverfahren) entspricht den gesetzlichen Anforderungen. Von der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wird gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind weiterhin mit dem Vorjahr vergleichbar. 

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor.  

Die im Vorjahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind 2010 beibehalten worden.

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 erfolgen die Abschreibungen nur noch nach der linearen Methode.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde das Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG in 2010 in Anspruch genommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 wird kein Sammelposten mehr im Anlagevermögen neu gebildet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung wurden in der Höhe angesetzt, wie sie vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital entspricht den Eintragungen im Handelsregister und ist vollständig eingezahlt.

Der Bilanzgewinn beträgt zum 31. Dezember 2010 Euro 814.529,66 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unter der Position Sonderposten mit Rücklageanteil wird die bisher nicht in Anspruch genommene Ansparabschreibung nach § 7g a.F. EStG ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Jahr 2011. 

Unter der Position Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen werden die erhaltenen Hochwasser-Zuschüsse ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse über die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter. 

Die Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Kosten gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Von der Möglichkeit, die Eigenkapitalanteile von in der Handelsbilanz nicht zulässigen steuerrechtlichen Sonderposten in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen, wurde nicht Gebrauch gemacht.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Auflösungsbetrag des Sonderpostens mit Rücklageanteil (Euro 0,00) und des Sonderpostens für Zuschüsse (Euro 604,00) wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten das Jahresergebnis mit Euro 63.143,32.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
  

Ramona Henne, Dresden.


Für die Geschäftsführerbezüge wurde die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Anspruch genommen.

Dresden, 30. Juni 2011

Ramona Henne

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 123.195,01 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 118.668,42 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2011 festgestellt.

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