Business Gateway AGLiquidated

82319 Starnberg, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 133887
Registered
10/20/2000
Industry
Computer consultancy activitiesOther information service activitiesComputer facilities management activities
Purpose
Entwicklung, Betrieb und Vermarktung von Internet-Portalen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Beratungsleistungen im In- und Ausland.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gerald Dr. Kurz
since 11/6/2001
Board Member
Ulrich F. Busch
since 11/6/2001
Board Member

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Business Gateway AG

Starnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 1.105.006,45 1.171.169,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.104.491,45 1.170.456,60
II. Sachanlagen 515,00 713,00
B. Umlaufvermögen 338.459,75 170.040,54
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 337.592,09 166.861,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.250,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 867,66 3.179,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.137,59 6.256,87
Aktiva 1.447.603,79 1.347.467,01

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 498.966,59 310.507,79
I. Gezeichnetes Kapital 62.500,00 62.500,00
II. Kapitalrücklage 311.835,57 311.835,57
III. Verlustvortrag 63.827,78 109.414,28
IV. Jahresüberschuss 188.458,80 45.586,50
B. Rückstellungen 17.924,00 16.324,00
C. Verbindlichkeiten 874.099,26 984.110,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 750.847,08 809.463,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 123.252,18 174.647,79
D. Rechnungsabgrenzungsposten 56.613,94 36.524,25
Passiva 1.447.603,79 1.347.467,01

Anhang für die Offenlegung einer kleinen AG nach BilMoG

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Latente Steuern Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital von 51.129,18 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital
62.500,00 Euro
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
0,00 Euro
Eingefordertes Kapital
62.500,00 Euro



Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

Stand am 01.01.2021

311.835,57 Euro
Zuführungen/Entnahmen

0,00 Euro
Stand am 31.12.2021

311.835,57 Euro



Angabe zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
532.022,81 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0,00 Euro



Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen
 0,00 Euro
Forderungen
0,00 Euro
Verbindlichkeiten
0,00 Euro



E. Sonstige Angaben

Als Vorstände waren im Geschäftsjahr bestellt:

Her Dr. Gerald Kurz und Herr Ulrich Busch
Starnberg, den
gez.
Dr. Gerald Kurz     Ulrich Busch

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.11.2022 festgestellt.

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