Master Data

Registry
Register court Jena HRB 516327
Registered
11/25/2019
Industry
Manufacture of wiring devicesManufacture of electricity distribution and control apparatusManufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von elektrotechnischen einschließlich elektronischen Erzeugnissen, insbesondere auf dem Gebiet der Schalttechnik

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Philipp Kasper
since 4/29/2026
Managing Director
Tobias Walter
since 6/27/2025
Procura
Björn Twiehaus
since 1/16/2025
Managing Director
Jochen Schweickhardt
since 5/13/2024
Procura
Rainer Matern
since 11/8/2021
Procura
Thomas Braun
since 11/25/2019
Procura
Ralf Vorwalder
since 11/25/2019
Procura
Andreas Ackermann
since 11/25/2019
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€1,000,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Marquardt Systronics GmbH

Amt Wachsenburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

MARQUARDT SYSTRONICS GMBH, AMT WACHSENBURG

A K T I V A

31.12.2023 
EUR
31.12.2022 
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN 66.023.232,13 46.399.980,60
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.143.286,81 1.683.920,30
II. Sachanlagen 64.879.945,32 44.716.060,30
B. UMLAUFVERMÖGEN 6.449.102,16 3.176.759,90
I. Vorräte 5.492.703,13 1.610.992,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 865.132,45 1.100.549,99
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 91.266,58 465.217,43
C. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG 15.963.384,48 127.312,52
88.435.718,77 49.704.053,02

P A S S I V A

31.12.2023 
EUR
31.12.2022 
EUR
A. EIGENKAPITAL 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00
II. Kapitalrücklage 10.000.000,00 10.000.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust (-) -26.963.384,48 -11.127.312,52
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.963.384,48 127.312,52
B. RÜCKSTELLUNGEN 266.252,36 108.290,51
C. VERBINDLICHKEITEN 86.477.082,75 49.447.398,16
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.692.383,66 148.364,35
88.435.718,77 49.704.053,02

MARQUARDT SYSTRONICS GMBH, AMT WACHSENBURG
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

MARQUARDT SYSTRONICS GMBH, AMT WACHSENBURG

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 516327 in das Handelsregister des Amtsgerichts Jena eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode verringert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer vermindert. Die Herstellungskosten umfassen Einzelkosten für Lohn und Material zuzüglich anteiliger angemessener Gemeinkosten.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die Waren sind zu Anschaffungskosten aktiviert. Der Ermittlung der Anschaffungskosten liegen gewogene Durchschnittswerte zugrunde; soweit in Einzelfällen niedrigere Wiederbeschaffungspreise vorlagen, wurden diese angesetzt.

Fertige und unfertige Erzeugnisse wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten bewertet, die Einzelkosten für Material und Lohn sowie angemessene Gemeinkosten umfassen. Soweit der beizulegende Zeitwert am Bilanzstichtag geringer war, wurde dieser der Bewertung zugrunde gelegt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten wird durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung von Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt zu Anschaffungskosten, bezogen auf den jeweiligen Gesamtbetrag unter Berücksichtigung zeitanteiliger Auflösungen.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag in Euro umgerechnet. Bei Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr wurden das Anschaffungskosten- bzw. das Realisationsprinzip außer Acht gelassen. Aufwendungen und Erträge in Fremdwährung wurden mit dem Devisenkassamittelkurs des Tages ihrer Entstehung in Euro umgerechnet.

III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Forderungen gegen verbundenen Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 0,00 (i. Vj. EUR 20.659,86) enthalten. Alle Forderungen resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Im Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 11.127.312,52 enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Personalverpflichtungen und ausstehende Rechnungen gebildet.

Verbindlichkeiten

Im nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel sind die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten gegliedert.


Gesamt EUR
Restlaufzeit   bis 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit     1 - 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit  über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.124.014,98 3.124.014,98 0,00 0,00
(Vorjahr) (5.471.299,64) (5.471.299,64) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 83.307.063,76 38.307.063,76 45.000.000,00 0,00
(Vorjahr) (43.959.906,93) (18.959.906,93) (25.000.000,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 46.004,01 46.004,01 0,00 0,00
(Vorjahr) (16.191,59) (16.191,59) (0,00) (0,00)
______________ ______________ ______________ ______________
86.477.082,75 41.477.082,75 45.000.000,00 0,00
(Vorjahr) (49.447.398,16) (24.447.398,16) (25.000.000,00) (0,00)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen Sicherheiten in Form der üblichen Eigentumsvorbehalte. Weitere Sicherheiten sind keine gegeben.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 45.000.000,00 (i. Vj. EUR 30.000.000,00) aus Darlehen und in Höhe von EUR 37.285.941,24 (i. Vj. EUR 13.689.818,36) aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten. Alle weiteren Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Zur Vermeidung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung wurde über einen Betrag in Höhe von EUR 16.000.000,00 bei einer Gesamtdarlehenssumme von EUR 45.000.000,00 eine Rangrücktrittsvereinbarung geschlossen.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind EUR 46.004,01 (i. Vj. EUR 16.191,59) aus Steuern enthalten.

Rechnungsabgrenzungsposten

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind erhaltene Fördergelder für Produktionsanlagen sowie sonstige Investitionen in Höhe von EUR 1.692.383,66(i.Vj. EUR 148.364,35) enthalten. Diese werden über die Nutzungsdauern der Anlagen in den Folgejahren aufgelöst.

Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften in Höhe von EUR 372.600,00. Die zugrunde liegenden Bürgschaften bestehen für Forderungen der Zollverwaltung. Die fälligen Verpflichtungen gegenüber diesen Behörden im Zusammenhang mit der Bürgschaft sind zum Stichtag alle erfüllt. Darum wird nicht mit der Inanspruchnahme gerechnet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus erteilten Investitionsaufträgen bestand zum 31. Dezember 2023 ein Bestellobligo von EUR 8.602.900,00.

Es besteht ein laufender Mietvertrag für das Gebäude in Ichtershausen mit einem verbundenen Unternehmen. Die Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr belaufen sich auf EUR 847.554,00.

IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 8.805,35 (i. Vj. EUR 25.983,53) enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 13.052,18 (i. Vj. EUR 37.451,49) enthalten.

Finanzergebnis

In den Zinsaufwendungen sind EUR 652.572,30 (i. Vj. EUR 399.072,92) Zinsen an verbundene Unternehmen enthalten.

V. SONSTIGE ANGABEN

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr 69 Arbeitnehmer (einschließlich Teilzeitbeschäftigte).

Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 15.836.071,96 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 26.963.384,48 auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsführung  

Wolfgang Aicher

Jochen Becker

 

Amt Wachsenburg, den 28. März 2024

gez. Wolfgang Aicher

gez. Jochen Becker

Hinweis nach § 328 Abs. 1a HGB

Der Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2024 festgestellt.

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