Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 747612
Registered
1/22/2014
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsContract catering service activities and other food service activitiesIntermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Der Betrieb von gastronomischen Lokalen mit und ohne Restaurant sowie mit und ohne Bar, die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen einschließlich des Cateringbetriebes, ferner alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Romulo Feliciano Kurányi
70597 Stuttgart
€25,000
100.00%

Financial Report

HUGOS Stuttgart GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.598.412,99 19.350,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.667,00 0,00
II. Sachanlagen 1.581.745,99 19.350,00
B. Umlaufvermögen 558.594,75 133.044,05
I. Vorräte 56.943,41 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 368.513,69 4.882,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 133.137,65 128.161,80
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 344.900,44 0,00
I. Gesellschafterdarlehen mit EK-Charakter 19.373,73 311,03
D. sonstige Aktiva 19.373,73 311,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.521.281,91 152.705,08

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 17.122,36
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 7.877,64 2.018,41
III. Jahresfehlbetrag 362.022,80 5.859,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 344.900,44 0,00
B. Einlagen stiller Gesellschafter 100.000,00 0,00
C. Rückstellungen 1.581,00 1.650,00
D. Verbindlichkeiten 2.419.700,91 133.932,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 630.800,91 3.932,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.521.281,91 152.705,08

Anhang

Der Jahresabschluss der H´UGO´S Stuttgart GmbH & atypisch Still wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 61.458,94 Euro
Verbindlichkeiten 2.040.160,00 Euro

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 2.040.160,00.

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Romulo Kuranyi ausgeübter Beruf: angestellter Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2016 festgestellt.

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