VITAKLASSIN GmbHLiquidated

22113 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 137382
Registered
5/8/2007
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentWholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der Handel mit Geräten für Gesundheitsschecks sowie mit sonstigen medizinischen Geräten.

History

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Management

NameRole
Thomas Grenzow
since 7/17/2015
Managing Director

Financial Report

VITAKLASSIN GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum 31.12.2012

Bilanz 2012

Vitaklassin GmbH

AKTIVA

  2011 2012
I. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0 0
II. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 0 0
A. Anlagevermögen 0 0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0 0
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0 0
3. geleistete Anzahlungen (immat. Vermögensgegenstände) 0 0
II. Sachanlagen 0 0
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0 0
2. Technische Anlagen und Maschinen 0 0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1 1
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0 0
III. Finanzanlagen 0 0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0 0
3. Beteiligungen 0 0
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0
6. Sonstige Ausleihungen 0 0
B. Umlaufvermögen 0 0
I. Vorräte 0 0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0 0
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0 0
4. geleistete Anzahlungen (Vorräte) 0 0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0 0
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0 0
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
4. Sonstige Vermögensgegenstände 17953 15598
III. Wertpapiere    
1. Anteile an Tochterunternehmen (Umlaufvermögen) 0 0
2. Anteile an herrschender oder an mit Mehrheit beteiligter Gesellschaft (Umlaufvermögen) 0 0
3. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0 0
C. aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
SUMME AKTIVA 17954 15599

Passiva

   
  2011 2012
A. Eigenkapital 0 0
I. Gezeichnetes Kapital 25000 25000
II. Kapitalrücklage 0 0
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0 0
1. gesetzliche Rücklage 0 0
2. Rücklage für eigene Anteile (nur Kapitalgesellschaften) 0 0
3. satzungsmäßige Rücklagen 0 0
4. andere Gewinnrücklagen 0 0
IV. Gewinn- / Verlustvortrag -9831 -9831
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0 -70
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0 0
C. Rückstellungen 0 0
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0 0
2. Steuerrückstellungen 0 0
3. Sonstige Rückstellungen 2000 500
D. Verbindlichkeiten 0 0
1. Anleihen 0 0
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 0
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 785 0
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0 0
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0 0
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0 0
8. sonstige Verbindlichkeiten 0 0
davon aus Steuern 0 0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0 0
E. passive Rechnungsabgrenzungsposten 0 0
SUMME PASSIVA 17954 15599

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss (zu Bilanzierung, Bewertung, Währung und Konsolidierung)

Der Jahresabschluss zum 31.12.2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbHG und des Gesellschaftervertrages beachtet.

1. Angabe der auf Bilanz und G u V angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Ab-

Schreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Betrag von 410 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Die Bewertung der Waren erfolgte zu den durchschnittlichen Einstandspreisen abzüglich eines Abschlages für Skonti unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Wurde zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos eine Pauschalwertberichtigung bzw. bei erkennbaren Einzelrisiken eine angemessene Abwertung vorgenommen. Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen des § 249 HGB nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

Bei der Bemessung der Steuerrückstellungen und der Sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen. Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Abweichung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Einfluss auf Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

3. Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten entfällt, da nur Handelswaren vertrieben werden.

4. Abweichung von der Vorjahresgliederung

5. Auswirkung der Änderungen von Schätzungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

6. Angabe und Begründung bei Abweichung von der einheitlichen Bewertung

B. Angaben zu Bilanzposten

1. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 15.598

2. Erläuterung größerer Beträge in Sonst.VG, nach dem Bilanzstichtag entstanden

keine

3. Erläuterung der "Aufwendungen für die Instandsetzung und Erw. des Geschäftsbetriebes"

keine

4. Abschreibungen auf Anlagevermögen und Aufw. f. Instands. und Erw. des Geschäftsbetriebes

5. Aufnahme Unterschiedsbetrag (Damnum/Disagio) in aktive Rechnungsabgrenzungsposten

entfällt

6. Bildung steuerlicher Abschreibungen, getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen Abschreibungen erfolgten nur auf Sachanlagen.

7. Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

8. Sonstige Rückstellungen, nicht unerheblicher Umfang, nicht gesondert ausgewiesen

9. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten

Kreditinstituten

aus Lieferungen und Leistungen

Sonstige Verbindlichkeiten

Abgrenzungsposten

C. Angaben zu GuV-Posten

1. Außerplanmäßige Abschreibungen beim Anlagevermögen und beim Umlaufvermögen zur Vorwegnahme künftiger Wertschwankungen.

keine

2. Ergebnisbeeinflussung steuerl. Wertansätze für Abschreibungen und Sonderposten

keine

3. Steuerrechtliche Abschreibungen

AfA und Nutzungsdauern bei Anlagegütern gemäß der amtlichen Tabelle.

4. Entwicklung vom Jahresüberschuss/-fehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust

Jahresüberschuss = Bilanzgewinn

D. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

keine

2. Angaben über Genussrechte, Rechte aus Besserungsscheinen und ähnliche Rechte

entfällt

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