Germania Brot GmbHLiquidated

52070 Aachen, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 5360
Registered
12/11/1992
Industry
Activities of holding companiesRetail sale of bread, cake and confectioneryWholesale of flour and cereals products
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Großbäckereien, Konditoreien,Verkaufsstellen für Back- und Konditoreiwaren sowie von Cafés mit und ohne Schank- und Speisewirtschaften. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, insbesondere an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand; sie ist auch berechtigt, die Stellung der persönlich haftenden Gesellschafterin in anderen Unternehmen zu übernehmen.

History

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Management

NameRole
Lothar Mainz
since 7/16/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Wolfgang MainzOebel Verwaltungs GmbH+1
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Germania Brot GmbH

Würselen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

Geschäftsjahr
Vorjahr
A. Anlagevermögen      
Sachanlagen      
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   447,00 771,00
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   95.724,74 96.897,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.018,17   5.218,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.951.337,79   1.662.391,42
3. Forderungen gegen Gesellschafter 11.589,57   261.250,95
4. sonstige Vermögensgegenstände 88.241,03   92.614,61
    3.054.186,56 2.021.475,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten   696.666,85 1.006.932,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten   8.406,39 8.626,71
    3.855.431,54 3.134.703,26

PASSIVA

     
  Geschäftsjahr
Vorjahr
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag   279.915,87 279.915,87
III. Jahresüberschuss   0,00 0,00
B. Rückstellungen      
sonstige Rückstellungen   237.900,00 204.650,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 281.582,29   248.440,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 2.861.722,76   2.208.775,43
3. sonstige Verbindlichkeiten 168.746,03   167.356,55
    3.312.051,08 2.624.572,80
- davon aus Steuern € 60.782,85 (€ 59.320,14)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.393,88 (€ 2.213,33)      
    3.855.431,54 3.134.703,26

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

Geschäftsjahr
Vorjahr
1. Rohergebnis   10.879.092,51 10.511.827,10
2. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter -3.742.900,16   -3.799.598,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -762.797,66   -575.036,88
    -4.505.697,82 -4.374.634,91
- davon für Altersversorgung € -479,04 (€ -479,04)      
3. Abschreibungen auf Sachanlagen   -323,00 -1.149,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen   -6.225.769,55 -6.298.814,16
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   38.383,56 31.327,76
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (€ 29.705,43)      
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   -33.246,44 -32.299,10
- davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (€ -32.277,82)      
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   152.439,26 -163.742,31
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -69.300,00   -15.500,00
9. sonstige Steuern 0,00   -141,00
    -69.300,00 -15.641,00
10. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags übernommene Verluste/abgeführte Gewinne   -83.139,26 179.383,31
11. Jahresüberschuss   0,00 0,00

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2014

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Absatz 2 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Gliederungsschemata der §§ 266,275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung kommt.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Einzelnen wurde wie folgt verfahren:

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Bei degressiver Abschreibung erfolgt der Übergang zur linearen Abschreibung, wenn und sobald diese Abschreibungsmethode zu höheren Abschreibungen führt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettowert von unter € 150,00 werden sofort in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang gezeigt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wird ein Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden mit dem zum 31.12.2013 ermittelten Festwert bewertet. Veränderungen in der Geschäftsstellenstruktur werden berücksichtigt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich wurden angemessene Einzelwertberichtigungen gebildet.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen, liquide Mittel und Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nominalwert bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Sie werden mit dem Erfüllungsbetrag der zu erwartenden Aufwendungen passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist nachfolgendem Anlagenspiegel zu entnehmen:

2. Körperschaftsteuerguthaben

Die Gesellschaft verfügte zum 31.12.2006 über ein Körperschaftsteuerguthaben von € 74.814,00. Das Guthaben wird der Gesellschaft seit dem Jahr 2008 bis 2017 in jeweils zehn gleichen Jahresbeträgen ausgezahlt werden. Der mit 4 % abgezinste Auszahlungsanspruch wird unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt unter dem Posten Steuern vom Einkommen und Ertrag.

3. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt DM 50.000,00.

4. Restlaufzeiten/Sicherheiten

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben mit Ausnahme des Körperschaftsteuerguthabens alle Restlaufzeiten von unter einem Jahr. Das Körperschaftsteuerguthaben hat mit einer Höhe von € 20.966,00 eine Restlaufzeit von größer einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen sämtlich unter einem Jahr.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Waren und Betriebsstoffen.

5. Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen

T€
Personalaufwendungen 234,4
Sonstige 3,5
  237,9

B. Sonstige Angaben

1. Forderungen

Es bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 11.589,57.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen ???

Die Gesellschaft hat über die Nutzung von Ladenlokalen und Einrichtungen Miet- und Pachtverträge abgeschlossen. Die hieraus entstehenden finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf eine Höhe von T€ 5.771; davon gegenüber verbundenen Unternehmen T€ 551.

3. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres 2014 wurden 2 Arbeitnehmer in der Verwaltung und 230 Arbeitnehmer im Vertrieb beschäftigt.

4. Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Lothar Mainz. Der Geschäftsführer erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

 

Würselen, den 29.02.2016

Lothar Mainz, Geschäftsführer

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