Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 126271
Previous
GSM Trade GmbH
Registered
4/22/2010
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of audio and video equipmentWholesale of sports goods and their accessories
Purpose
Der Export-, Importhandel und Vertrieb im Wege des e-business von elektronischen Artikeln mit Schwerpunkt Telekommunikationszubehör, soweit hierfür keine besondere Genehmigung erforderlich ist, sowie Im- und Export von Nahrungsergänzungsmitteln.

History

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Management

NameRole
Hao Li
since 7/9/2020
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
Hao Li
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Berlin
€12,500
50.00%
Hao Li
Henan/VR China
€12,500
50.00%

Financial Report

Vitaja GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 761,00 664,00
I. Sachanlagen 761,00 664,00
B. Umlaufvermögen 9.218,42 1.951,20
I. Vorräte 3.326,63 1.250,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.660,24 353,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 231,55 346,45
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.257,51 1.000,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.236,93 3.615,69

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 26.000,49 0,00
III. Jahresfehlbetrag 2.257,02 26.000,49
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 3.257,51 1.000,49
B. Rückstellungen 972,20 1.094,28
C. Verbindlichkeiten 9.064,73 2.521,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.588,13 2.521,41
D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.200,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.236,93 3.615,69

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Vitaja GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) und des GmbH- Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Berücksichtigung der Gewinnverwendung.

Nach den in  § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu den niedrigen Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen sind durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, soweit diese Forderungen darstellen, werden mit dem Nennwert abzüglich einer Pauschalwertberichtigung bewertet. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der abzugrenzenden Beträge angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten mit bis zu einem Jahr ergeben sich aus der Bilanz.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als fünf Jahren beträgt Euro 7.098,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinn- und Verlustrechnung

Von der Befreiung nach § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

Sonstige Angaben

Der Verlust wird in das Folgejahr vorgetragen.

Die Geschäfte wurden im Geschäftsjahr von Frau Qian Sun geführt.


Ort, Datum    Unterschriften der Geschäftsführerin

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 151,83 EUR.

26.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.428,09 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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