Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 222492
Registered
3/17/1988
Industry
Wholesale of paint and varnishManufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Herstellung von und der Handel mit Artikeln der Offsetreproduktion, insbesondere Druckvorlagen, sowie die Durchführung aller damit zusammenhängender Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Andreas Hilt
since 8/20/2018
Managing Director

Beneficial Owners

75.33% identified24.68% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
75.33%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
WB REPRO GmbHSelf-held cycle
24.68%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Beinsteiner Straße 21, 71334 Waiblingen
€35,250
75.33%
Germany
€11,750
24.68%

Holdings

NameOwnership
24.68%

Financial Report

WB REPRO GmbH

Wendlingen am Neckar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.829,00 33.882,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 141,00 701,00
II. Sachanlagen 11.688,00 16.689,00
III. Finanzanlagen 0,00 16.492,16
B. Umlaufvermögen 152.892,23 121.488,39
I. Vorräte 1.200,00 1.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 86.442,72 46.784,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 80.134,98 38.981,04
III. Wertpapiere 1,00 1,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 65.248,51 73.502,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 164.721,23 155.370,55

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 113.887,20 95.557,85
I. gezeichnetes Kapital 35.250,00 47.000,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt 11.750,00 0,00
III. eingefordertes Kapital 47.000,00 47.000,00
IV. Gewinnvortrag 28.557,85 17.535,42
V. Jahresüberschuss 38.329,35 31.022,43
B. Rückstellungen 35.544,44 45.204,36
C. Verbindlichkeiten 15.289,59 14.608,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 164.721,23 155.370,55

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist die Größenmerkmale einer kleinen GmbH i. S. des § 267 Abs. 1 HGB auf.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und gegebenenfalls um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einem Nettowert bis 410,00 Euro) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über dem Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Die Umrechnung der Fremdwährungsverbindlichkeiten erfolgte zum Devisenkassa-mittelkurs zum Abschlußstichtag.


Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Abschreibungen des Geschäftsjahres haben sich wie folgt entwickelt:

EUR Gj EUR Vj
Immaterielle Vermögensgegenstände 560,00 560,00
Sachanlagen 11.473,00 8.885,54

Umlaufvermögen

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 80.134,98 enthalten.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten Restlaufzeit EUR
insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
über 5 Jahre
Gesamtbetrag 15.289,59 15.289,59 0,00

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe
von EUR 0,00 enthalten.


Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Familienname Vorname Funktion
Nürk Thomas Scanner-Operator


Unterzeichnung

Der Geschäftsführer unterzeichnet wie folgt:

 

Wendlingen am Neckar, 24.02.2012

Thomas Nürk

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