DIE6 Promotion Service GmbH

Bandstahlstraße 2, 58093 Hagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Hagen HRB 3421
Registered
11/28/1996
Industry
Agents involved in the sale of furnitureProvision of other services for non-artistic eventsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
die Erbringung von Dienstleistungen zur Betreuung und wirtschaftlichen Förderung der Mitgliedsunternehmen (Gesellschafter), insbesondere durch 1.1 den Abschluss von Liefer- und Zahlungsvereinbarungen sowie die Durchführung des Delkrederegeschäfts mit oder ohne Zentralregulierung, 1.2 den Groß- und Einzelhandel mit allen in den Betrieben der Mitgliedsunternehmen geführten Waren, 1.3 die Vermittlung des Einkaufs der in den Mitgliedsunternehmen vertriebenen Produkten, 1.4 die Unterhaltung von Einrichtungen und Anlagen zur Betreuung und wirtschaftlichen Förderung der Mitgliedsunternehmen im Bereich der EDV/IT, Betriebswirtschaft, Promotion und sonstigen Dienstleistungen, 1.5 die Übernahme von Agenturleistungen und die Erstellung von Katalogen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Holger Kapanski
since 12/4/2007
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (19)

NameOwnership
K**** D****
4.54%
A*** M******
4.54%
C****** S******
4.54%

Unresolved chains (12)

NameOwnership
13.64%
Concept Promotion GmbHSelf-held cycle
2.27%
Grunewald GmbHSelf-held cycle
1.30%

Shareholders

21 shareholders

GmbH structure

5 of 21 shown

Germany
€7,000
9.09%
Germany
€3,500
4.54%
Germany
€3,500
4.54%
Germany
€3,500
4.54%

Holdings

NameOwnership
13.64%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DIE6 Promotion Service GmbH

Hagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 163.315,00 22.851,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 161.239,00 11,00
II. Sachanlagen 2.076,00 22.840,70
B. Umlaufvermögen 2.010.387,92 2.054.742,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.045.787,35 1.084.990,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 41.795,86
davon gegen Gesellschafter 0,00 41.795,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 964.600,57 969.752,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.585,61 4.525,92
Aktiva 2.178.288,53 2.082.120,52

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 852.241,15 763.438,37
I. Gezeichnetes Kapital 66.500,00 66.500,00
II. Kapitalrücklage 494.176,93 494.176,93
III. Gewinnrücklagen 3.590,17 3.590,17
IV. Bilanzgewinn 287.974,05 199.171,27
B. Rückstellungen 78.091,25 93.073,80
C. Verbindlichkeiten 1.247.956,13 1.225.608,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.247.956,13 1.225.608,35
davon gegenüber Gesellschaftern 183.286,96 175.379,82
Passiva 2.178.288,53 2.082.120,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:
DIE6 Promotion Service GmbH
Firmensitz laut Registergericht:
Hagen
Registereintrag:
Handelsregister
Registergericht:
Hagen
Register-Nr.:
3421



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der DIE6 Promotion Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Die Erstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung steht im Einklang mit den Regelungen der Satzung.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine
Kapitalgesellschaft.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz orientiert sich an den Bestimmungen gemäß § 266 HGB für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederungsform der Bilanz mit Aktiva und Passiva sowie der Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß
§ 265 Abs. 1 HGB in der Form des Vorjahres beibehalten worden.

Es wurden keine Anpassungen, die zur Vergleichbarkeit erforderlich sind, vorgenommen (§ 265 Abs. 2 HGB).

Dem Vollständigkeitsgebot gemäß § 246 Abs. 1 HGB wurde Rechnung getragen.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.

Eine Zusammenfassung der mit arabischen Zahlen im Bilanz- und GuV-Schema bezifferten Posten zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurde nicht vorgenommen.

Die Bilanz wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 131.052,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz
1,78
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2018 G


Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
131.052,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
-100.128,98
verrechnete Aufwendungen
12.300,96
verrechnete Erträge
15.553,75


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.247.956,13 (Vorjahr: Euro 1.225.608,35).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6.

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an:

Herr Holger Kapanski ausgeübter Beruf: Geschäftsführer

Dem Aufsichtsrat gehörten an:
Herr Heinrich Grübener ausgeübter Beruf: Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Torsten Jansen ausgeübter Beruf: Aufsichtsratsmitglied
Herr Sebastian Schlepp ausgeübter Beruf: Aufsichtsratsmitglied

Unterschrift der Geschäftsführung

Hagen, 12.03.2024
Herr Holger Kapanski
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.03.2024 festgestellt.

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