Master Data

Registry
Register court Jena HRB 502738
Registered
2/16/2006
Industry
Development and programming of application softwareComputer consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
die Entwicklung und der Vertrieb von Software zur Erbringung von Heiz- und Hausnebenkostenabrechnungen, sowie aller für die Nutzung der Programme notwendigen weiteren Grundlagen- und Hilfsprogramme, individuelle Anpassungen von Software zu Heiz- und Hausnebenkostenprogrammen, ebenso die Erbringung begleitender Dienstleistungen zur Integration solcher Programme in weitere eigene, oder fremde Programme, sowie auch die Vermittlung von dazu notwendigen Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Peter Prussat
since 10/7/2021
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (9)

NameOwnership
F**** S******
11.11%
11.11%
11.11%

Unresolved chains (5)

NameOwnership
allpas GmbHSelf-held cycle
11.12%
0.56%

Shareholders
Beta

9 shareholders

GmbH structure

5 of 9 shown

Name
Location
Amount
Share
allpas GmbH
Germany
€10,500
11.12%
F**** S******
€10,500
11.11%
U** K****
€10,500
11.11%
U** K***********
€10,500
11.11%
Delta-t-Meßdienst Wenzel Gesellschaft mbH
Germany
€10,500
11.11%

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Financial Report

allpas GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 1.500,00
B. Anlagevermögen 410.542,00 385.983,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 410.074,00 385.983,00
II. Sachanlagen 468,00 0,00
C. Umlaufvermögen 93.258,74 69.981,79
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.411,08 16.997,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.847,66 52.984,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 400,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 503.800,74 457.864,79

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 181.769,98 118.959,06
I. gezeichnetes Kapital 87.000,00 87.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 85.500,00 87.000,00
II. Kapitalrücklage 87.500,00 75.000,00
III. Bilanzgewinn 8.769,98 -43.040,94
B. Rückstellungen 6.488,26 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 315.542,50 336.527,23
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 178,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 503.800,74 457.864,79

Anhang zur Bilanz zum 31. Dezember 2010


A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der allpas GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 1 HGB.


B. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Durch die Einbeziehung der Regelungen des HGB n.F. (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes --BilMoG--) wurden die im vergangenen Jahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nicht vollumfänglich fortgeführt. Im Wesentlichen ergaben sich durch die Umstellung auf die neuen handelsrechtlichen Vorschriften folgende Änderung:

Die Position Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital des Vorjahres wird passivisch vom gezeichneten Kapital im Geschäftsjahr 2010 abgesetzt.


Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften zulässig linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Einzelanschaffungskosten bis EUR 150,00 werden sofort als aufwandswirksam erfasst. Wenn die Anschaffungskosten mehr als EUR 150,00 aber nicht mehr als EUR 1.000,00 betragen, wird ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben und nach den fünf Jahren als Abgang gezeigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt, soweit nicht ein niedrigerer Wertansatz geboten ist.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen bis zu einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 0,00 Euro.


C. Ergänzende Angaben

Der Geschäftsführung gehörte an: Herr Thomas Krauß, Geschäftsführer


Gotha, den 27. Mai 2011


gez. Herr Thomas Krauß

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2011 festgestellt.

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