Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 77080
Registered
3/2/2016
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesOther legal activities
Purpose
Die Erbringung von Inkassodienstleistungen, das Mahnwesen sowie in diesem Zusammenhang anfallende Rechtsdienstleistungen, die finanzielle Beteiligung an der gerichtlichen und außergerichtlichen Geltendmachung von Rechtsansprüchen Dritter, die außergerichtliche Einziehung von Forderungen Dritter, sowie der Forderungskauf und die Erbringung von nichtgenehmigungspflichtigen Beratungsund Service-Dienstleistungen aller Art, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Software, sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängender Geschäfte und Maßnahmen zum Zwecke der Gewinnerzielung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

helpcheck GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 100.679,25 36.503,00
I. Sachanlagen 100.679,25 11.503,00
II. Finanzanlagen 0,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 983.420,58 398.445,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 669.949,13 240.867,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 313.471,45 157.577,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.806,41 8.636,58
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 3.285.000,36 761.652,02
Summe Aktiva 4.400.906,60 1.205.236,77

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 43.000,00 43.000,00
II. Kapitalrücklage 6.448.138,87 6.448.138,87
III. Verlustvortrag 7.252.790,89 5.423.619,97
IV. Jahresfehlbetrag 2.523.348,34 1.829.170,92
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.285.000,36 761.652,02
B. Rückstellungen 147.300,00 20.500,00
C. Verbindlichkeiten 4.253.606,60 1.184.736,77
Summe Passiva 4.400.906,60 1.205.236,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Die helpcheck GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 77080).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRuG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Die selbständig nutzbaren beweglichen Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 1.000,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

II. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

III. Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva

Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva sind zum Nennwert angesetzt.

IV. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet.

V. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in der Entwicklung des Anlagevermögens dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr Davon mit Restlaufzeit
> 1 Jahr
Vorjahr
Davon mit
Restlaufzeit
> 1 Jahr
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 522.063,42 0,00 0,00
Forderungen gegen Gesellschafter 2.598,58 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 145.287,13 0,00 0,00
Gesamt 669.949,13 0,00 0,00

Eigenkapital

Im Posten Bilanzverlust ist ein Verlustvortrag in Höhe von 7.252.790,89 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit davon mit
Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute 210.269,87 210.269,87 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 198.409,99 198.409,99 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 3.753.756,52 0,00 3.753.756,52
Sonstige Verbindlichkeiten 91.170,22 91.170,22 0,00
4.253.606,60 499.850,08 3.753.756,52
Vorjahr davon mit davon mit
Restlaufzeit Restlaufzeit
bis 1 Jahr über 1 Jahr
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute 78.643,72 78.643,72 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 156.718,40 156.718,40 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 894.922,71 0,00 894.922,71
Sonstige Verbindlichkeiten 54.451,94 54.451,94 0,00
1.184.736,77 289.814,06 894.922,71

Sämtliche Darlehen der Gesellschafter wurden mit einem Rangrücktritt gewährt. Eine Rückzahlung wird kurzfristig nicht erwartet.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 90 TEUR (Vj. 54 TEUR ) aus Steuern.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2023 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von 215 TEUR.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 35 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Es wird von der Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

 

Sulz am Neckar, den 01. Oktober 2024

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.10.2024.

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