Webtrekk Group GmbH
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Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Roman Leicht since 2/7/2017 | Managing Director |
Nikolai Skatchkov since 2/7/2017 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
R**** L***** | 11.97% |
N******* C****** v** T***** | 10.05% |
J******* H***** K**** | 1.72% |
| Name | Ownership |
|---|---|
Atlas Vermögensverwaltungsgesellschaft mbHSelf-held cycle | 6.33% |
Company ownership and partner structure
19 shareholders
GmbH structure
5 of 19 shown
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Circula GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2022I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen Die Circula GmbH mit Sitz in Berlin, ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der HRB 183803 B eingetragen. II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden erstmalig die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB Anwendung. Der Jahresabschluss wurde unter der Going-Concern-Prämisse aufgestellt. Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit keine nachhaltigen Gewinne erzielt. Es handelte sich hierbei um Anlaufverluste aus dem Markteintritt und dem Wachstum des Unternehmens. Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Gesamterlöse jedoch deutlich gesteigert werden. Die Liquidität wurde im Geschäftsjahr 2022 durch den Abschluss einer Finanzierungsrunde gesichert. Nach den Planungen im Prognosezeitraum ist die Liquiditätsaustattung der Gesellschaft gewährleistet, jedoch auch weiterhin von der erfolgreichen Umsetzung des Unternehmenskonzeptes, der Generierung entsprechender Umsatzerlöse und der weiteren Bereitstellung externer liquider Mittel abhängig. Sofern diese Ereignisse nicht wie geplant eintreten, ist der Bestand der Gesellschaft gefährdet. III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268-274, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt. Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 256, 266 und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend dem Gesamtkostenverfahren dargestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten. Anlagevermögen Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter EUR 250,00; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst. Sachanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von drei bis fünf Jahren. In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Geschäftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut EUR 250,00 nicht übersteigen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 250,00 und nicht mehr als EUR 800,00 sind unter Angabe des Tages der Anschaffung sowie der Anschaffungskosten in das Anlagenverzeichnis aufgenommen, gleichzeitig in voller Höhe abgeschrieben und fiktiv als Abgang erfasst worden (Abgangsfiktion). Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden wertberichtigt. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, sind mit dem Devissenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Beträgt die Restlaufzeit mehr als ein Jahr, sind eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt. Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften sind erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten ”sonstige betriebliche Erträge“ bzw. ”sonstige betriebliche Aufwendungen“ ausgewiesen. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Rechnungsabgrenzungsposten Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Zeitpunkt darstellen. Eigenkapital Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. Rechnungsabgrenzungsposten Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. IV. Erläuterungen zu Bilanzposten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Posten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 25.500 (Vorjahr: EUR 0,00). Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Posten in Höhe von EUR 281.652,41 (Vorjahr: EUR 214.290) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die restlichen Verbindlichkeiten iHv EUR 270.622,36 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr: EUR 184.937,02). V. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf TEUR 200 und bestehen insbesondere für Verpflichtungen aus Mietverträgen. Diese sind innerhalb eines Jahres fällig. Arbeitnehmer Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt 82 Mitarbeiter im Berichtsjahr. sonstige BerichtsbestandteileUnterschrift der Geschäftsführung
gez.
Berlin, 26. Januar 202 Roman Leicht und Nikolai Skatchkov Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2024 festgestellt. |
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