Raymond Searson GmbHLiquidated

20457 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 9007
Registered
9/21/2000
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesContract catering service activities and other food service activitiesIntermediation service activities for accommodation
Purpose
Betrieb von Gaststätten und die Erbringung von Beratungsleistungen in Zusammenhang damit

History

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Management

NameRole
Robert Raymond Searson
since 12/23/2015
Liquidator

Financial Report

Raymond Searson GmbH

Bonn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 9.784,00 16.411,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 425,00 559,00
II. Sachanlagen 9.359,00 15.852,00
B. Umlaufvermögen 40.779,73 41.906,45
I. Vorräte 7.054,90 6.013,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.281,92 6.035,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.442,91 29.858,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 79,00 185,12
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 244.526,83 241.321,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 295.169,56 299.824,10

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 266.321,53 273.354,11
III. Jahresfehlbetrag 3.205,30 -7.032,58
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 244.526,83 241.321,53
B. Rückstellungen 2.300,00 6.789,24
C. Verbindlichkeiten 292.869,56 293.034,86
Bilanzsumme, Summe Passiva 295.169,56 299.824,10

Anhang

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Raymond Searson GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 410,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsgrades angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ANGABEN ZUR BILANZ

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:

Art der Forderung Gesamt
T€
kleiner 1 J.
T€
1 bis 5 J.
T€
größer 5 J.
T€
aus L. u. L 3,92 3,92 0,00 0,00
gegen Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 0,00
sonstige VG 12,36 12,36 0,00 0,00
Summe 16,28 16,28 0,00 0,00

2. Rückstellungen:

Art der Rückstellung Stand zum 31.12.12. Stand zum 31.12.13. Veränderung in
  T€ T€ T€ %
Abschluss u. Prüfung 2,20 2,30 0,10 4,54
Sonstige Rückstellungen 4,59 0,00 -4,59 -100,00
Summe 6,79 2,30 -4,49 -66,12

3. Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeit Gesamt
T€
kleiner 1 J.
T€
1 bis 5 J.
T€
größer 5 J.
T€
aus L. u. L 118,42 48,24 70,18 0,0
gegenüber Kreditinstituten 1,24 0,46 0,78 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 173,21 88,12 85,09 0,0
Summe 292,87 136,82 156,05 0,0

D. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Soweit außerordentliche Erträge oder Aufwendungen vorliegen, sind diese hier zu erläutern.

E. SONSTIGE ANGABEN

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herr Raymond Searson, Kaufmann, geführt.

 

Bonn, den 16.03.2015

gez. Raymond Searson

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2015 festgestellt.

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