Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 88812
Previous
SchwaMosch GmbH
Registered
8/17/2010
Industry
Activities of holding companiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Planung, Gestaltung und Einrichtung sowie der Betrieb von Gaststätten aller Art, der Erwerb solcher Gaststätten einschließlich aller im weitesten Sinne damit verbundenen Geschäfte, insbesondere des Handels mit Waren des gastronomischen Bedarfs.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tobias Jäkel
since 8/17/2010
Managing Director
Matthias Schönberger
since 8/17/2010
Managing Director

Beneficial Owners

66.66% identified13.33% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
33.33%
33.33%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
MoschMosch GmbHSelf-held cycle
13.33%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

MoschMosch GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MoschMosch NRW GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 141.256,00 197.405,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 870,00 870,00
II. Sachanlagen 140.386,00 196.535,00
B. Umlaufvermögen 151.817,33 162.216,61
I. Vorräte 19.028,68 16.890,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.741,23 144.611,79
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.047,42 714,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.932,48 1.836,77
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 715.117,68 671.405,69
Aktiva 1.010.123,49 1.032.864,07

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 696.405,69 657.076,68
III. Jahresfehlbetrag 43.711,99 39.329,01
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 715.117,68 671.405,69
B. Rückstellungen 6.060,00 8.875,00
C. Verbindlichkeiten 1.004.063,49 1.023.989,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 86.500,50 91.690,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 917.562,99 932.299,04
Passiva 1.010.123,49 1.032.864,07

Anhang

A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Steuerliche Abweichungen zur Handelsbilanz wurden in einer Überleitungsrechnung gemäß § 60(2) EStDV dargestellt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung selbsterstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Latente Steuern
Die Befreiungsvorschrift des § 274a Nr. 5 HGB über die Abgrenzung latenter Steuern wurde in Anspruch genommen.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungs-methoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zu Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
77.386,24 Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
926.677,25 Euro



Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen
0,00 Euro
Forderungen
0,00 Euro
Verbindlichkeiten
926.677,25 Euro



Forderungen gegenüber Schwestergesellschaften bestanden in Höhe von 0€. Verbindlichkeiten gegenüber der Muttergesellschaft bestanden in Höhe von 917.562,99€. Verbindlichkeiten gegen Schwestergesellschaften bestanden in Höhe von 9.114,26€.

E. Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr Herr Tobias Jäkel und Herr Matthias Schönberger.

 

Frankfurt, 29. Juli 2024

gez. Tobias Jäkel

gez. Matthias Schönberger

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.07.2024 festgestellt.

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