Bremion GmbHLiquidated

28359 Bremen, DEU

Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 23052 HB
Registered
7/13/2005
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
Der Verkauf von EDV-Artikeln ( z.B. Soft- und Hardware), die Beratung im Multimedia-Bereich, die Entwicklung von Software, die Beratung Dritter in vorgenannten Bereichen sowie die Konzeption und Entwicklung von Lösungen im EDV-Bereich.

History

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Management

NameRole
Nils Lange
since 2/22/2011
Liquidator
Oliver Franz
since 2/22/2011
Liquidator

Financial Report

Bremion GmbH i.L.

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6,00 531,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 311,00
II. Sachanlagen 4,00 220,00
B. Umlaufvermögen 5.143,26 16.421,68
I. Vorräte 0,00 48,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.139,39 16.373,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3,87 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 12,17
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.666,10 67.932,83
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.815,36 84.897,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 92.932,83 90.266,02
III. Jahresüberschuss 266,73 -2.666,81
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 67.666,10 67.932,83
B. Rückstellungen 800,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 72.015,36 84.097,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 72.015,36 84.097,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.815,36 84.897,68

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgenstandes.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,00 wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen- und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbar waren.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Bilanzerläuterungen

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 69.635,00 EUR werden in der

Bilanz unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer bzw. Liquidatoren sind:

Herr Oliver Franz

-alleinvertretungsberechtigt-

Herr Nils Lange

-alleinvertretungsberechtigt

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