MyParfuem GmbHLiquidated

10553 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 114309
Registered
7/7/2008
Industry
Manufacture of perfumes and toilet preparationsManufacture of power-driven hand toolsManufacture of plastic packing goods
Purpose
Die Herstellung kundenspezifischer Parfümkreationen und das Betreiben eines entsprechenden Internetportals.

History

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Management

NameRole
Matti Niebelschütz
since 7/7/2008
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Germany
€31,112
70.47%
Germany
€5,147
11.65%
Germany
€3,813
8.63%

Holdings

NameOwnership
11.65%

Financial Report

MyParfuem GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 1.127,46
B. Anlagevermögen 48.391,00 51.698,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 22.932,00 23.232,00
II. Sachanlagen 25.459,00 28.466,00
C. Umlaufvermögen 89.577,96 86.700,97
I. Vorräte 18.976,24 15.302,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.348,42 54.956,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.253,30 16.441,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 506,82
Bilanzsumme, Summe Aktiva 137.968,96 140.033,25

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 37.797,83 40.810,85
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -1.127,46 0,00
2. eingefordertes Kapital 23.922,54 25.050,00
II. Gewinnvortrag 15.760,85 35.416,49
III. Jahresfehlbetrag 1.885,56 19.655,64
B. Rückstellungen 4.825,00 17.648,71
C. Verbindlichkeiten 95.346,13 81.573,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 66.826,71 81.573,69
Bilanzsumme, Summe Passiva 137.968,96 140.033,25

Anhang


BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN




Der berichtigte Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 der Firma

MyParfuem GmbH

wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
  

a. Bilanzierungsmethoden



Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff HGB aufgestellt.

Nach § 267 HGB ist die GmbH als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.


  

b. Bewertungsmethoden



AKTIVA

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden bis 2018 linear abgeschrieben.

b) Sachanlagen

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich linearer Abschreibungen bewertet.

2. Umlaufvermögen

a) Vorräte

Der Warenbestand wurde grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert erfasst. Es bestehen keine Forderungen gegenüber den Gesellschaftern.

c) Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital, die nicht eingeforderte ausstehende Einlage, der Gewinnvortrag und der Jahresüberschuss sind zum Nennbetrag angesetzt.

2. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag unter Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen angesetzt.

3. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem künftigen Erfüllungsbetrag angesetzt.



C. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr und im Vorjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Matti Niebelschütz, Herrn Yannis Niebelschütz und Herrn Patrick-André Wilhelm geführt.


Berlin, den 30. August 2012


gez. Geschäftsführer:

Matti Niebelschütz

Die Bilanz und der Anhang wurden vom Steuerberater und Dipl.-Finanzwirt Uwe Hecke, Fregestraße 74 in 12159 Berlin-Friedenau erstellt.
Tel. (030) 859 082-0
Fax (030) 859 082-40
E-Mail: Info@Steuerberater-Hecke.de
Internet: www.Steuerberater-Hecke.de


  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.936,61 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2012 festgestellt.

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